索引号: | 13341722003251702A/202109-00002 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 县科协 | 主题分类: | 科技、教育 / 其他 / 批复 |
名称: | 郎溪县科学技术协会 2020 年度部门决算公开 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2021-09-10 | 发布日期: | 2021-09-10 |
索引号: | 13341722003251702A/202109-00002 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 县科协 |
主题分类: | 科技、教育 / 其他 / 批复 |
名称: | 郎溪县科学技术协会 2020 年度部门决算公开 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2021-09-10 |
发布日期: | 2021-09-10 |
郎溪县科学技术协会2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 郎溪县科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 郎溪县科学技术协会2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 郎溪县科学技术协会 2020 年度部门决算情况
说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
郎溪县科学技术协会2020年度部门决算情况
第一部分 郎溪县科学技术协会概况
一、部门职责
郎溪县科协是全县科学技术工作者的群众组织,是县委领 导 下的人民团体,是县委、县政府联系全县科技工作者的桥梁和 纽 带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。
1 、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。
2 、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。 推 广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文 化素质。
3 、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者 的 合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定
4 、表彰奖励先进科技工作者,举荐人才。
5 、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议,促进科学可是 成 果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务 资格 评审等任务。
6 、开展科学技术交流,发展同国内外的科学技术团体和科学 技 术工作者的友好交往,促进改革开放。
7 、开展继续教育和培训工作,大力培养人才。
8 、兴办符合郎溪县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。
二、机构设置
从决算单位构成看,郎溪县科学技术协会 2020 年度部门决算 为本级决算。
郎溪县科学技术协会没有纳入 2020年度部门决算编制范围
的二级单位,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
郎溪县科学技术协会本级 |
第二部分 郎溪县科学技术协会 2020 年度部门决算表
收入支出决算总表
公开 01 表 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
栏 次 |
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
155.21 |
一、一般公共服务支出 |
0.25 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
133.04 |
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.15 |
|
|
九、卫生健康支出 |
4.86 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.91 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
本年收入合计 |
155.21 |
本年支出合计 |
155.21 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
总计 |
155.21 |
总计 |
155.21 |
收入决算表
部门:科协
公开 02 表
金额单位:万元
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年收 入合计 |
财政拨 款收入 |
上级 补助 收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属 单位 上缴 收入 |
其他 收入 |
|||
小 计 |
其 中: 教育 收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
155.21 |
155.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
133.04 |
133.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20607 |
科学技术普及 |
127.04 |
127.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060701 |
机构运行 |
127.04 |
127.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保 险缴费支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支 出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
部门:科
协
支出决算表
公开 03 表 金额单位:万
元
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支 出合计 |
基本支 出 |
项目 支出 |
上缴 上级 支出 |
经营 支出 |
对附 属单 位补 助支 出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
155.21 |
155.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
133.04 |
133.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20607 |
科学技术普及 |
127.04 |
127.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060701 |
机构运行 |
127.04 |
127.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开 04 表
金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基金 预算财政拨 款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
155.21 |
一、一般公共服务支出 |
0.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
133.04 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
7.15 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.86 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
9.91 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
155.21 |
本年支出合计 |
155.21 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
总计 |
155.21 |
总计 |
155.21 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开 05 表 金额单位:
万元
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
155.21 |
155.21 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
133.04 |
133.04 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
2060499 |
其他技术研究与开发支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
||
20607 |
科学技术普及 |
127.04 |
127.04 |
0.00 |
||
2060701 |
机构运行 |
127.04 |
127.04 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.15 |
7.15 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.86 |
4.86 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.69 |
4.69 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.17 |
0.17 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
9.91 |
9.91 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
7.79 |
7.79 |
0.00 |
||
2210202 |
提租补贴 |
2.12 |
2.12 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开 06 表 金额单位:万元
科目 编码 |
科目名称 |
决算 数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算 数 |
科目 编码 |
科目名称 |
决算 数 |
|
301 |
工资福利支出 |
110.74 |
302 |
商品和服务支出 |
40.21 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
26.63 |
30201 |
办公费 |
3.13 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
18.84 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
32.01 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.08 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
1.34 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老 保险费 |
7.15 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
3.06 |
31002 |
办公设备购置 |
2.9 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴 费 |
4.65 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.17 |
30211 |
差旅费 |
0.35 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
9.91 |
30212 |
因公出国 (境) 费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置 更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修 (护) 费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.26 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.02 |
30215 |
会议费 |
5. 13 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补 偿 |
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30302 |
退休费 |
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30217 |
公务招待费 |
1.61 |
31012 |
拆迁补偿 |
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30303 |
退职 (役) 费 |
|
30218 |
专用材料费 |
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31013 |
公务用车购置 |
|
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30304 |
抚恤金 |
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30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
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30305 |
生活补助 |
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30225 |
专用燃料费 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
|
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30306 |
救济费 |
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30226 |
劳务费 |
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31022 |
无形资产购置 |
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30307 |
医疗费补助 |
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30227 |
委托业务费 |
20.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
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30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.28 |
312 |
对企业补助 |
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30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维 护费 |
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31203 |
政府投资基金股权投 资 |
|
30399 |
对其他个人和家庭的补 助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.34 |
31204 |
费用补贴 |
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30240 |
税金及附加费 用 |
|
31205 |
利息补贴 |
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30299 |
其他商品和服务 支出 |
3.67 |
31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
110.76 |
公用经费合计 |
44.45 |
部门:
科协
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07 表
单位:万元
科目编码 |
科 目 名 称 |
年初结转和结 余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合 计 |
基 本 支 出 结 转 |
项 目 支 出 结 转 和 结 余 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 |
合 计 |
基本 支出 结转 |
项目支出结转和 结余 |
|||||
项目支 出结转 |
项目支 出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合 计 |
|
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郎溪县科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基 金
安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门:
公开08表 金额单位:
万元
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
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郎溪县科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,
故本表无数据。
第三部分 郎溪县科学技术协会 2020 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020 年度收入总计155.21 万元 (含年初结转结余 0万 元) 、支出总计110.98万元(无结余分配和年末结转结余)。与2019年年相比,收、支总计各增加44.23万元,增长 28.5%,主要原因:人员变动,工资调整以及科普活动费用的调整。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计155.21万元,其中:财政拨款收入155.21万元占100%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计155.21万元,其中:基本支出 155.21万
元,占100%。项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计155.21万元(含年初财政拨款 结转结余万元),支出总计155.21万元(无年末财政拨款结转和结余)。与019年相比,财政拨款收、支总计各增加44.23万元,增长28.5%,主要原因:人员变动,工资调整以及科普活 动费用的调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
( 一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出155.21万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.23万元,增长28.5%。主要原因一是人员工资增加;二是增加科普活 动费用。
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 155.21万元,主要用于 以下方面:一般公共服务支出 (类) 支出0.25万元,占0.16%;科学 技术 (类) 支出133.04万元, 占 85.72%;社会保障和就业 (类) 支出 7.15 万元, 占 4.6%; 卫生健康 (类) 支出 4.86 万元,占 3.13%;住房保障 (类) 支出9.91万元,占 6.39%。
( 三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99.93万
元,支出决算为 155.21万元,完成年初预算的 155.3%。决算数大 于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是科普活动费用的调整。其中:基本支出 155.21万元,占 100%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出 (类) 其他一般公共服务支出 (款)其他一般公共服务支出(项) 年初 预算为 0 万元 ,支出决算为 0.25 万元 ,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。
2.科学技术 (类) 技术研究与开发 (款) 其他技术研究与开发 支出 (项) 年初 预算为 0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是科普活动费用的调整。
3.科学技术 (类) 科学技术普及 (款) 机构运行 (项) 年初 预算为 81.32万元,支出决算为127.04万元,完成年初预算的 156.2%,决算数大于预算数的主要原因是科普活动费用的调整。
4.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 年初预算为 6.79 万元, 支出决算为 7.15 万元,完成年初预算的 105.3%,决算数大于预 算数的主要原因是退休人员工资增加。
5.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 年初预算为 4.36万元,支出决算为 4.69万元,完成年初 预算的 107.6%,决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数。
6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政 事业单位医疗支出 (项) 年初预算为 0.17 万元,支出决算为 0.17 万元,完成年初预算的100%,原因是严格按照预算要求控制支出。
7.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 年初预算为5.33万元,支出决算为7.79万元,完成年初预算的146.1%,决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数。
8.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项) 年初预算为 1.96 万元,支出决算为 2.12万元,完成年初预算的 108.2%,决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度财政拨款基本支出 155.21 万元,其中:人员经费 110.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费; 公用经费 44.45 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公 务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服 务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
郎溪县科学技术协会 2020 年度没有政府性基金性收入,也没 有政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
郎溪县科学技术协会 2020 年度国有资本经营预算收入,也没有安排支出。
九、其他重要事项情况说明
( 一) 机关运行经费支出情况。
2020 年度,郎溪县科学技术协会机关运行经费支出 44.45万元,比 2019年增加28.77万元,增长 64.7%,主要原因是科学技术普及经费的调整。
(二) 政府采购支出情况。
2020 年度,郎溪县科学技术协会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三) 国有资产占有使用情况。
截至 2020 年 12 月31 日,郎溪县科学技术协会共有车辆0辆;
单价 50 万元以上的通用设备 0 台 (套) ,单价 100 万元以上专 用设备 0 台 (套) 。
( 四) 关于 2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
郎溪县科学技术协会2020年无项目安排,故无绩效自评和部门评价等相关内容。
郎溪县科学技术协会组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示整体支出严格按照预算要求进行控制。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
本部门没有县财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。
3.部门评价项目绩效评价结果。
郎溪县科学技术协会2020年无项目安排,故无项目绩效评价报告等相关内容。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外 开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以 及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、 因 客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用 的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作 任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是 指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中,因公出国 (境) 费反映单位公务 出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训 费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
十 四、机关运行经费:指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、 专用 材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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