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县科协
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索引号:
13341722003251702A/202109-00002
组配分类: 部门决算情况
发布机构: 县科协 主题分类: 科技、教育 / 其他 / 批复
名称: 郎溪县科学技术协会 2020 年度部门决算公开 文号:
生成日期: 2021-09-10 发布日期: 2021-09-10
索引号:
13341722003251702A/202109-00002
组配分类: 部门决算情况
发布机构: 县科协
主题分类: 科技、教育 / 其他 / 批复
名称: 郎溪县科学技术协会 2020 年度部门决算公开
文号:
生成日期: 2021-09-10
发布日期: 2021-09-10
郎溪县科学技术协会 2020 年度部门决算公开
发布时间:2021-09-10 14:20 来源:县科协 浏览次数: 字体:[ ]

郎溪县科学技术协会2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月


 

 

目  

 

 

第一部分 郎溪县科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县科学技术协会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 郎溪县科学技术协会 2020 年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第五部分  附件



 

 

 

 

郎溪县科学技术协会2020年度部门决算情况

 

 

第一部分 溪县科学技术协会概况

部门职责

溪县科协是全县科学技术工作者的群众组织,是县委领  下的人民团体,是县委、县政府联系全县科技工作者的桥梁和 带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。

1 、开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展。

、弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。   广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学文 化素质。

、反映科学技术工作者的意见和要求,维护科学技术工作者  合法权益。组织科学技术工作者参与科学技术政策、法规制定

4 、表彰奖励先进科技工作者,举荐人才。

、开展科学论证、咨询服务、提出政策建议,促进科学可是  果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务 格 评审等任务。

、开展科学技术交流,发展同国内外的科学技术团体和科学  术工作者的友好交往,促进改革开放。

7 、开展继续教育和培训工作,大力培养人才。


 

 

 

8 、兴办符合郎溪县科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、机构设置

决算单位构成看,郎溪县科学技术协会 2020 年度部门决算 为本级决算。

郎溪县科学技术协会没有纳入 2020年度部门决算编制范围

的二级单位,详细情况见下表:

 

序号

单位名

1

县科学技术协会本级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二部分 郎溪县科学技术协会 2020 年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开 01 表 金额单位:万元

 

支出

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

155.21

一、一般公共服务支出

0.25

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支

 

三、上级补助收

 

、国防支出

 

、事业收入

 

公共安全支出

 

五、经营收

 

五、教育支

 

六、附属单位上缴收入

 

、科学技术支出

133.04

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.15

 

 

九、卫生健康支出

4.86

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、 自然资源海洋气象等支

 

 

 

十九、住房保障支

9.91

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合

155.21

本年支出合

155.21

用事业基金弥补收支差额

 

余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

155.21

155.21


 

 

收入决算表

 

 

 


 

部门:科协


02 表

金额单位:万元


 

 

 

功能分类 科目编码

 

 

科目名称

 

年收 合计

 

政拨 收入

 

  

事业收入

 

 

   

 

其他 

 

   

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

155.21

155.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

学技术支出

133.04

133.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

学技术普及

127.04

127.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060701

机构运

127.04

127.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.15

7.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

7.15

7.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保 费支出

7.15

7.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医

4.69

4.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

房公积金

7.79

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

租补贴

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

 

 


 

 

 

门:科


支出决算表

03 表 金额单位:万


 

 

功能分类 科目编码

 

 

科目名称

 

年支 合计

 

基本支 

 

 支出

 

 上级 支出

 

 支出

对附

1

2

3

4

5

6

合计

155.21

155.21

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支

0.25

0.25

0.00

0.00

0.00

0.00

206

学技术支出

133.04

133.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

6.00

6.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

学技术普及

127.04

127.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2060701

机构运

127.04

127.04

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

7.15

7.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

7.15

7.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.15

7.15

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.86

4.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医

4.69

4.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.91

9.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

房公积金

7.79

7.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

租补贴

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

 金额单位:万元

 

支出

 

    

 

 

一般公共

算财政

府性基金

预算财政

一、一般公共预算财政拨

155.21

一、一般公共服务支出

0.25

 

、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

、国防支出

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支

 

 

 

 

、科学技术支出

133.04

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

7.15

 

 

 

九、卫生健康支出

4.86

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

十三、交通运输支

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、 自然资源海洋气象等支

 

 

 

 

十九、住房保障支

9.91

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

本年收入合

155.21

本年支出合

155.21

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

155.21

155.21

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表 金额单位:

万元

 

 

功能分类 科目编码

 

 

科目名称

年支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

1

2

3

合计

155.21

155.21

0.00

201

一般公共服务支出

0.25

0.25

0.00

20199

其他一般公共服务支

0.25

0.25

0.00

2019999

其他一般公共服务支

0.25

0.25

0.00

206

学技术支出

133.04

133.04

0.00

20604

技术研究与开发

6.00

6.00

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

6.00

6.00

0.00

20607

学技术普及

127.04

127.04

0.00

2060701

机构运

127.04

127.04

0.00

208

社会保障和就业支出

7.15

7.15

0.00

20805

行政事业单位养老支出

7.15

7.15

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.15

7.15

0.00

210

卫生健康支出

4.86

4.86

0.00

21011

行政事业单位医疗

4.86

4.86

0.00

2101101

行政单位医

4.69

4.69

0.00

2101199

其他行政事业单位医疗支出

0.17

0.17

0.00

221

住房保障支出

9.91

9.91

0.00

22102

住房改革支出

9.91

9.91

0.00

2210201

房公积金

7.79

7.79

0.00

2210202

租补贴

2.12

2.12

0.00

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算

公开 06 表 金额单位:万元

编码

科目名

决算

编码

科目名

决算 

 

科目名

决算 

301

资福利支出

110.74

302

品和服务支出

40.21

307

务利息及费用支出

 

30101

基本工资

26.63

30201

公费

3.13

30701

国内债务付

 

30102

津贴补贴

18.84

30202

印刷

 

30702

国外债务付

 

30103

32.01

30203

咨询费

 

30703

国内债务发行费

 

30106

食补助费

1.08

30204

续费

 

30704

国外债务发行费

 

30107

效工资

 

30205

水费

 

310

资本性支出

1.34

30108

关事业单位基本养老 险费

7.15

30206

 

31001

房屋建筑物购

 

30109

业年金缴费

 

30207

邮电费

3.06

31002

公设备购置

2.9

30110

工基本医疗保险缴 

4.65

30208

取暖

 

31003

用设备购置

 

30111

务员医疗补助缴费

 

30209

业管理费

 

31005

基础设施建

 

30112

其他社会保障缴费

0.17

30211

差旅

0.35

31006

型修缮

 

30113

房公积金

9.91

30212

因公出国 (境) 

 

31007

息网络及软件购置 更新

 

30114

医疗

 

30213

(护) 费

 

31008

物资储备

 

30199

其他工资福利支出

10.26

30214

租赁费

 

31009

土地补偿

 

303

个人和家庭的补助

0.02

30215

会议

5. 13

31010

置补助

 

30301

休费

 

30216

训费

 

31011

上附着物和青苗补 

 

30302

退休费

 

30217

务招待费

1.61

31012

拆迁补偿

 

30303

退 (役) 费

 

30218

用材料费

 

31013

公务用车购

 

30304

抚恤金

 

30224

装购置费

 

31019

其他交通工具购置

 

30305

生活补

 

30225

用燃料费

 

31021

文物和陈列品购

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

31022

形资产购置

 

30307

医疗费补

 

30227

托业务费

20.05

31099

其他资本性支

 

30308

学金

 

30228

会经费

1.28

312

企业补助

 

30309

奖励金

0.02

30229

福利

 

31201

资本金注入

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

务用车运行维 护费

 

31203

府投资基金股权投 

 

 


 

 

 

30399

其他个人和家庭的补 支出

 

30239

他交通费用

0.34

31204

用补贴

 

 

 

 

30240

税金及附加 

 

31205

利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服 支出

3.67

31299

其他对企业补

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支

 

 

 

 

 

 

 

39908

民间非营利组织和 众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

员经费合计

110.76

公用经费合

44.45


 

 

 

 

 

门:

科协


 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07 表

 

单位:万元


 

 

 

 

 

 

科目编码

 

年初结转和结 

年收入

年支出

年末结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

项目支出结转和 

 

 

项目支 结转

 

 

项目支 结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

县科学技术协会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基

安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 


 

部门:


公开08表 金额单位:

万元


 

 

 

功能分类

科目编码

 

 

 

科目名称

年支出

 

合计

 

基本支出

 

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

县科学技术协会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,

故本表无数据。


三部分 郎溪县科学技术协会 2020 年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计155.21 万元 (含年初结转结余 0万 ) 、支出总计110.98万元(无结余分配和年末结转结余)。与2019年年相比,收、支总计各增加44.23万元,增长 28.5%,主要原因:人员变动,工资调整以及科普活动费用的调整。

、收入决算情况说明

2020年度收入合计155.21万元,其中:财政拨款收入155.21万元占100%。事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计155.21万元,其中:基本支出 155.21万

,占100%。项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计155.21万元(含年初财政拨款 结转结余万),支出总计155.21万元(无年末财政拨款结转和结余)。与019年相比,财政拨款收、支总计各增加44.23万元,增长28.5%,主要原因:人员变动,工资调整以及科普活 动费用的调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出155.21万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.23万元,增长28.5%。主要原因一是人员工资增加;二是增加科普活 动费用。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 155.21万元,主要用于 以下方面:一般公共服务支出 (类) 支出0.25万元,占0.16%;科学 技术 (类) 支出133.04万元, 占 85.72%;社会保障和就业 (类) 支出 7.15 万元, 占 4.6%; 卫生健康 (类) 支出 4.86 万元,占 3.13%;住房保障 (类) 支出9.91万元,占 6.39%。

( 三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 99.93万

元,支出决算为 155.21万元,完成年初预算的 155.3%。决算数大 于预算数的主要原因一是人员工资增加;二是科普活动费用的调整。其中:基本支出 155.21万元,占 100%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出 (类) 其他一般公共服务支出 (款)其他一般公共服务支出(项) 年初 预算为 0 万元 ,支出决算为 0.25 万元 ,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加。

2.科学技术 (类) 技术研究与开发 (款) 其他技术研究与开发 支出 (项) 年初 预算为 0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是科普活动费用的调整。

3.科学技术 (类) 科学技术普及 (款) 机构运行 (项) 年初 预算为 81.32万元,支出决算为127.04万元,完成年初预算的 156.2%,决算数大于预算数的主要原因是科普活动费用的调整。

4.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 机 关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 年初预算为 6.79 万元, 支出决算为 7.15 万元,完成年初预算的 105.3%,决算数大于 算数的主要原因是退休人员工资增加。

5.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项) 年初预算为 4.36万元,支出决算为 4.69万元,完成年 预算的 107.6%,决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数。

6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 其他行政 事业单位医疗支出 (项) 年初预算为 0.17 万元,支出决算为 0.17 万元,完成年初预算的100%,原因是严格按照预算要求控制支出。

7.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 年初预算为5.33万元,支出决算为7.79万元,完成年初预算的146.1%,决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数。

8.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 提租补贴 (项) 年初预算为 1.96 万元,支出决算为 2.12万元,完成年初预算的 108.2%,决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 155.21 万元,其中:人员经费 110.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;  公用经费 44.45 万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公  务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服 务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县科学技术协会 2020 年度没有政府性基金性收入,也没 有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县科学技术协会 2020 年度国有资本经营预算收入,也没有安排支出。

九、其他重要事项情况说明

) 机关运行经费支出情况。

2020 年度,郎溪县科学技术协会机关运行经费支出 44.45万元,比 2019年增加28.77万元,增长 64.7%,主要原因是科学技术普及经费的调整。

() 政府采购支出情况。

2020 年度,郎溪县科学技术协会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

() 国有资产占有使用情况。

2020 年 12 月31 日,郎溪县科学技术协会共有车辆0辆;

50 万元以上的通用设备 0 台 (套) ,单价 100 万元以上专 用设备 0 台 (套) 。

( 四) 关于 2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

郎溪县科学技术协会2020年无项目安排,故无绩效自评和部门评价等相关内容。

郎溪县科学技术协会组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示整体支出严格按照预算要求进行控制。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。

郎溪县科学技术协会2020年无项目安排,故无项目绩效评价报告等相关内容。

第四部分 名词解

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

 

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之  开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以 及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、   客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续 使用 的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工  任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。


 

 

 

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,  是 指单位用财政拨款安排的因公出国 (境) 费、公务用车购置及运 行维护费和公务接待费。其中,因公出国 (境) 费反映单位公务 出 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、  培训 费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用 车购置支出 (含车辆购置税) 及燃料费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。

十 四、机关运行经费:指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、  专用 材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。