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县委组织部(县委非公经济和社会组织工委、县公务员局)
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索引号:
1134172200325193XJ/202009-00002
组配分类: 部门决算情况
发布机构: 县委组织部(县委非公经济和社会组织工委、县公务员局) 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 郎溪县委组织部2019年度部门决算公开 文号:
生成日期: 2020-09-15 发布日期: 2020-09-15
索引号:
1134172200325193XJ/202009-00002
组配分类: 部门决算情况
发布机构: 县委组织部(县委非公经济和社会组织工委、县公务员局)
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 郎溪县委组织部2019年度部门决算公开
文号:
生成日期: 2020-09-15
发布日期: 2020-09-15
郎溪县委组织部2019年度部门决算公开
发布时间:2020-09-15 17:26 来源:县委组织部(县委非公经济和社会组织工委、县公务员局) 浏览次数: 字体:[ ]

郎溪县委组织部2019年度部门决算

















2020年8

 

第一部分 郎溪县委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 郎溪县委组织部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 郎溪县委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

   郎溪县委组织部2019年度部门决算情况


第一部分  郎溪县委组织部概况

一、部门职责

1.负责指导全县党的组织建设,研究制定全县党的建设的规划;做好新时期党的建设的调查研究工作,不断创新党的基层组织建设和干部制度改革;规划、指导党员教育、管理和发展工作。

2.负责办理县管干部职务任免、工资、待遇、退休报批手续;负责干部宏观管理;负责县管干部的选拔、考核和办理任免、通气、工资、待遇、退休审批手续;负责县直党政机关、群团组织和事业单位中的股级干部任免的审查、督促检查工作;检查指导科级领导班子的思想作风建设;研究贯彻干部队伍建设的方针、政策,落实培养选拔优秀中、青年干部工作;组织、实施全县党的机关和人才工作;管理县管干部和其它部分干部档案。

3.负责组织工作和干部工作的督促检查,及时向县委反映重要情况,提出工作建议。

4.管理干部教育工作,研究制订全县干部教育规划,组织落实县管干部和优秀中、青年干部的教育培训。负责全县党的机关、人大、政协、群团等机关参照公务员法管理工作。

5.调查了解人才工作,检查贯彻执行人才政策情况,组织协调有关部门开展人才工作。

6.负责全县党员电化教育工作。

7.完成县委和市委组织部交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,郎溪县委组织部2019年度部门决算包括部本级决算,与预算比较,无变化。

纳入郎溪县委组织部2019年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

县委组织部本级















第二部分 郎溪县委组织部2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

501.72

一、一般公共服务支出

388.64

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、经营收入

五、教育支出

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

29.32

九、卫生健康支出

7.45

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

56.25

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

20.06

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

501.72

本年支出合计

501.72

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

年末结转和结余

总计

501.72

总计

501.72

收入决算表

                                            

 

公开02

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

501.72

501.72

 

201

一般公共服务支出

388.64

388.64

 

20132

组织事务

388.11

388.11

 

2013201

  行政运行

363.72

363.72

 

2013202

  一般行政管理事务

24.39

24.39

 

20199

其他一般公共服务支出

0.53

0.53

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.53

0.53

 

208

社会保障和就业支出

29.32

29.32

 

20805

行政事业单位离退休

29.32

29.32

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.82

18.82

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.50

10.50

 

210

卫生健康支出

7.45

7.45

 

21011

行政事业单位医疗

7.45

7.45

 

2101101

  行政单位医疗

7.41

7.41

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

 

212

城乡社区支出

56.25

56.25

 

21203

城乡社区公共设施

56.25

56.25

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

56.25

56.25

 

221

住房保障支出

20.06

20.06

 

22102

住房改革支出

20.06

20.06

 

2210201

  住房公积金

17.22

17.22

 

2210202

  提租补贴

2.84

2.84

 

 










支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

501.72

501.72

201

一般公共服务支出

388.64

388.64

20132

组织事务

388.11

388.11

2013201

  行政运行

363.72

363.72

2013202

  一般行政管理事务

24.39

24.39

20199

其他一般公共服务支出

0.53

0.53

2019999

  其他一般公共服务支出

0.53

0.53

208

社会保障和就业支出

29.32

29.32

20805

行政事业单位离退休

29.32

29.32

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.82

18.82

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.50

10.50

210

卫生健康支出

7.45

7.45

21011

行政事业单位医疗

7.45

7.45

2101101

  行政单位医疗

7.41

7.41

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

212

城乡社区支出

56.25

56.25

21203

城乡社区公共设施

56.25

56.25

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

56.25

56.25

221

住房保障支出

20.06

20.06

22102

住房改革支出

20.06

20.06

2210201

  住房公积金

17.22

17.22

2210202

  提租补贴

2.84

2.84










财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

501.72

一、一般公共服务支出

388.64

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

29.32

九、卫生健康支出

7.45

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

56.25

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

20.06

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

501.72

本年支出合计

501.72

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

501.72

总计

501.72

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

项目支出结转

项目支出结余

 

 

合计

501.72

501.72

501.72

501.72

 

201

一般公共服务支出

388.64

388.64

388.64

388.64

 

20132

组织事务

388.11

388.11

388.11

388.11

 

2013201

  行政运行

363.72

363.72

363.72

363.72

 

2013202

  一般行政管理事务

24.39

24.39

24.39

24.39

 

20199

其他一般公共服务支出

0.53

0.53

0.53

0.53

 

2019999

  其他一般公共服务支出

0.53

0.53

0.53

0.53

 

208

社会保障和就业支出

29.32

29.32

29.32

29.32

 

20805

行政事业单位离退休

29.32

29.32

29.32

29.32

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18.82

18.82

18.82

18.82

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

10.50

10.50

10.50

10.50

 

210

卫生健康支出

7.45

7.45

7.45

7.45

 

21011

行政事业单位医疗

7.45

7.45

7.45

7.45

 

2101101

  行政单位医疗

7.41

7.41

7.41

7.41

 

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.04

0.04

0.04

0.04

 

212

城乡社区支出

56.25

56.25

56.25

56.25

 

21203

城乡社区公共设施

56.25

56.25

56.25

56.25

 

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

56.25

56.25

56.25

56.25

 

221

住房保障支出

20.06

20.06

20.06

20.06

 

22102

住房改革支出

20.06

20.06

20.06

20.06

 

2210201

  住房公积金

17.22

17.22

17.22

17.22

 

2210202

  提租补贴

2.84

2.84

2.84

2.84

 

 





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

 

部门:

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

 

301

工资福利支出

262.58

302

商品和服务支出

137.88

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

57.91

30201

  办公费

60.23

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

56.76

30202

  印刷费

6.37

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

82.07

30203

  咨询费

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

5.13

30204

  手续费

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

4.58

30205

  水费

310

资本性支出

32.99

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

18.82

30206

  电费

0.7

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

10.50

30207

  邮电费

2.43

31002

  办公设备购置

32.99

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.41

30208

  取暖费

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

0.04

30211

  差旅费

9.70

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

17.23

30212

因公出国(境)费用

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

0.04

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

2.13

30214

  租赁费

0.58

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

68.27

30215

  会议费

1.23

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

30216

  培训费

19.32

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

2.99

30217

  公务招待费

6.78

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

30224

  被装购置费

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

65.24

30225

  专用燃料费

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

30226

  劳务费

12.78

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

30228

  工会经费

3.30

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

0.04

30229

  福利费

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

1.67

31204

  费用补贴

 

30240

  税金及附加费用

31205

  利息补贴

 

30299

其他商品和服务支出

12.75

31299

  其他对企业补助

 

399

其他支出

 

39906

  赠与

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

  其他支出

人员经费合计

330.85

公用经费合计

170.87

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

郎溪县委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分  郎溪县委组织部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计501.72万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计501.72万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加44.37万元,增长9.7%,主要原因:一是新增人才薪酬补贴;二是工资正常调整。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计501.72万元,其中:财政拨款收入501.72万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计501.72万元,其中:基本支出501.72万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计501.72万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计501.72万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加44.37万元,增长9.7%,主要原因:一是新增人才薪酬补贴;二是工资正常调整。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入501.72万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加44.37万元,增长9.7%。主要原因:一是新增人才薪酬补贴;二是工资正常调整。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出501.72万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加44.37万元,增长9.7%。主要原因:一是新增人才薪酬补贴;二是工资正常调整。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出501.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出388.64万元,占77.46%;社会保障和就业(类)支出29.32万元,占5.84%卫生健康(类)支出7.45万元,占1.48%城乡社区(类)支出56.25万元,占11.22%住房保障(类)支出20.06万元,占4%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为286.35万元,支出决算为501.72万元,完成年初预算的175.21%。决算数大于预算数的主要原因: 一是年内新增人才薪酬补贴未纳入年初预算;二是工资正常调整。其中:基本支出501.72万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为185.28万元,支出决算为363.72万元,完成年初预算的196.31%,决算数大于预算数的主要原因:一是年内新增人才薪酬补贴未纳入年初预算;二是工资正常调整。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.39万元,决算数大于预算数的主要原因是科目口径发生变化。

3. 一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.53万元,决算数大于预算数的主要原因是科目口径发生变化。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.78万元,支出决算为18.82万元,完成年初预算的90.57%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.5万元,决算数大于预算数的主要原因是科目口径发生变化。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.64万元,支出决算为7.41万元,完成年初预算的97%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为0.42万元,支出决算为0.04万元,完成年初预算的9.52%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

8. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为56.25万元,决算数大于预算数的主要原因是科目口径发生变化。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为12.47万元,支出决算为17.22万元,完成年初预算的138.09%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利增加。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.43万元,支出决算为2.84万元,完成年初预算的82.8%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出501.72万元,其中:人员经费330.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金;公用经费170.87万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

郎溪县委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,郎溪县委组织部机关运行经费支出170.87万元,比2018年减少19.59万元,下降10.29%,主要原因是机关进一步厉行勤俭节约,压缩经费开支。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,郎溪县委组织部政府采购支出总额32.99万元,其中:政府采购货物支出32.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,郎溪县委组织部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2019年度预算绩效情况说明

郎溪县委组织部无项目支出,未进行预算绩效评价工作。





第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
       
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:郎溪县委组织部政务公开电子邮箱:lxxgbk@126.com