索引号: | 11341722003251390W/202009-00004 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 县发改委(县粮储局) | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县发展和改革委员会2019年度部门决算 | 文号: | 无 |
生成日期: | 2020-09-15 | 发布日期: | 2020-09-15 |
索引号: | 11341722003251390W/202009-00004 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 县发改委(县粮储局) |
主题分类: | 综合政务 |
名称: | 郎溪县发展和改革委员会2019年度部门决算 |
文号: | 无 |
生成日期: | 2020-09-15 |
发布日期: | 2020-09-15 |
目 录
第一部分 郎溪县发展和改革委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 郎溪县发展和改革委员会2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郎溪县发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
郎溪县发展和改革委员会2019年度部门决算情况
第一部分 郎溪县发展和改革委员会概况
一、部门职责
(一)贯彻执行发展改革、粮食、物资、能源有关法律法规规章,拟订地方规范、技术标准和政策。负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,提出经济社会发展的目标和政策措施。
(二)负责分析研究经济形势和宏观经济运行中的重要问题,承担监测宏观经济和社会发展态势,加强预测预警和信息引导,提出经济总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议。
(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作。
(四)负责拟订全社会固定资产投资计划并组织实施,编
制全县重点项目年度投资计划。
(五)按规定权限审批(核准、审核)重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目。鼓励和引导民间投资。组织利用国际金融组织贷款、国外政府贷款。
(六)组织拟订全县综合性产业政策,协调产业发展的重大问题并衔接平衡国民经济和社会发展等相关发展规划和政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。组织拟订高技术、战略性新兴产业、主导产业规划和政策措施。
(七)负责组织协调跨区域经济技术合作交流,拟订区域发展战略、规划和政策措施,协调促进有关规划计划有机衔接,推进与沪苏浙重大合作项目和事项,开展与长三角等地区友好合作与交流。
(八)研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作,推动县域经济高质量发展。牵头协调全县国家目录内开发区有关工作,组织推进开发区转型升级。
(九)负责组织、协调、处理大中型水利水电设施移民安置和后期扶持工作,协调、处理县内国家大中型水库自迁移民遗留问题,申报和安排库区经济开发项目。
(十)负责研究提出全县社会事业发展目标,会同有关部门组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育体育、文化旅游、卫生健康、社会服务、残疾人等社会事业发展与国民经济发展的衔接平衡;会同有关部门研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策;拟订人口发展规划及人口政策。
(十ー)负责会同有关部门拟订服务业发展规划和政策措施。组织编制现代物流业发展战略和规划,编制重要农产品进出口总量计划。分析经济和社会发展资金需求状况,参与对金融市场的规范化、法制化管理,承担企业债券发行的初审工作牵头创业投资的发展及制度建设。
(十ニ)负责组织拟订社会信用体系建设的规划、政策,组织协调社会信用体系建设,协调推进信用信息资源共享,推动建立以奖惩制度为重点的社会信用体系运行机制
(十三)承接原县铁路工作办公室的行政职能。
(十四)组织拟订国民经济动员计划。研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题。组织实施国民经济动员的有关工作,协调推进国民经济平战转换能力建设。
(十五)综合协调全县军民融合发展工作,组织研究全县军民融合发展规划和政策措施,组织推进相关体制改革,协调推进军民融合发展重大项目和重要事项,协调推动全县军民融合发展相关政策制度和法规标准建设。
(十六)负责研究和协调能源发展和改革中的重大问题,负责电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的综协调工作,依法主管全县天然气长输管道保护工作。参与研究全县能源消费总量控制目标建议,指导、监督能源消费总量控制有关工作。
(十七)推进可持续发展战略,研究拟订资源节约综合利用规划政策,协调推进节约能源和资源综合利用工作。组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并组织实施。促进节能环保产业和清洁生产有关工作。参与编制生态环境规划,协调生态环境和资源节约综合利用的重大问题。负责节能监察工作。
(十八)落实价格改革部署,研究推进价格改革,综合运用经济、法律和必要的行政手段调控、稳定市场价格,承担县级管理的重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节商品、服务价格制定和调整,负责行政事业性收费管理。负责重要商品和服务价格的成本调查和成本监审工作。
(十九)负责与国民经济和居民生活密切相关的重要商品、服务价格的监测、预警和信息发布工作。负责价格认定复核和价格争议调解处理工作。
(二十)研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。
(二十-)研究提出全县重要物资储备规划和储备品种目录的建议。根据储备总体发展规划和品种目录,统一负责全县储备基础设施规划、建设和管理,组织实施全县重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令;管理粮食、棉花和食糖備备,负责省级、县级储备粮棉、最低收购价粮的行政管理。
(ニ十ニ)承担粮食安全省长责任制考核的具体工作;监测全县粮食和重要物资供求变化并预测预警,承担全县粮食流通总量平衡的具体工作,指导协调国家政策性粮食购销工作,保障军粮供给;建立县际间粮食购销关系,协调产销区粮食余缺调剂。负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策,
协调推进粮食产业发展有关工作。
(二十三)负责全县粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理,承担省级、县级物资储备承储单位安全生产的监管责任;负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检査,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全县粮食库存检査工作。
(二十四)承办县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,郎溪县发展和改革委员会2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增加减少。
纳入郎溪县发展和改革委员会2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
郎溪县发展和改革委员会本级 |
第二部分 郎溪县发展和改革委员会2019年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门:郎溪县发展和改革委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1253.64 |
一、一般公共服务支出 |
1110.5 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
73.55 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
46.84 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
90.2 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
74.28 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
1253.64 |
本年支出合计 |
1395.37 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
157.33 |
年末结转和结余 |
15.61 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
1410.97 |
总计 |
1410.97 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
部门:郎溪县发展和改革委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||||
栏次 |
合计 |
1253.64 |
1253.64 |
|
|
|
|
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
968.78 |
968.78 |
|
|
|
|
|
|
||
20104 |
发展与改革事务 |
836.92 |
836.92 |
|
|
|
|
|
|
||
2010401 |
行政运行 |
836.92 |
836.92 |
|
|
|
|
|
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
131.86 |
131.86 |
|
|
|
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
131.86 |
131.86 |
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障就业支出 |
73.55 |
73.55 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
73.55 |
73.55 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.55 |
73.55 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
46.84 |
46.84 |
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.84 |
46.84 |
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
36.13 |
36.13 |
|
|
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
保障住房支出 |
90.2 |
90.2 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
90.2 |
90.2 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
72.24 |
72.24 |
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
17.96 |
17.96 |
|
|
|
|
|
|
||
222 |
粮油物资储备支出 |
74.28 |
74.28 |
|
|
|
|
|
|
||
22201 |
粮油事务 |
74.28 |
74.28 |
|
|
|
|
|
|
||
2220101 |
行政运行 |
74.28 |
74.28 |
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:郎溪县发展和改革委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1395.37 |
1395.37 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1110.5 |
1110.5 |
|
|
|
|
||
20104 |
发展与改革事务 |
978.64 |
978.64 |
|
|
|
|
||
2010401 |
行政运行 |
978.64 |
978.64 |
|
|
|
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
131.86 |
131.86 |
|
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
131.86 |
131.86 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障就业支出 |
73.55 |
73.55 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
73.55 |
73.55 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
73.55 |
73.55 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
46.84 |
46.84 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.84 |
46.84 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
36.13 |
36.13 |
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
10.71 |
10.71 |
|
|
|
|
||
221 |
保障住房支出 |
90.2 |
90.2 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
90.2 |
90.2 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
72.24 |
72.24 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
17.96 |
17.96 |
|
|
|
|
||
222 |
粮油物资储备支出 |
74.28 |
74.28 |
|
|
|
|
||
22201 |
粮油事务 |
74.28 |
74.28 |
|
|
|
|
||
2220101 |
行政运行 |
74.28 |
74.28 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门:郎溪县发展和改革委员会 |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1253.64 |
一、一般公共服务支出 |
1110.5 |
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
||
|
|
三、国防支出 |
|
|
||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
||
|
|
五、教育支出 |
|
|
||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
73.55 |
|
||
|
|
九、卫生健康支出 |
46.84 |
|
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
90.2 |
|
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
74.28 |
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
||
本年收入合计 |
1253.64 |
本年支出合计 |
1395.37 |
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
157.33 |
年末财政拨款结转和结余 |
15.61 |
|
||
一般公共预算财政拨款 |
157.33 |
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
||
总计 |
1410.97 |
总计 |
1410.97 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门:郎溪县发展和改革委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
157.33 |
157.33 |
|
1253.64 |
1253.64 |
|
1395.37 |
1395.37 |
|
15.61 |
15.61 |
|
|
||
201 |
一般公共服务支出 |
157.33 |
157.33 |
|
968.78 |
968.78 |
|
1110.5 |
1110.5 |
|
15.61 |
15.61 |
|
|
||
20104 |
发展与改革事务 |
157.33 |
157.33 |
|
836.92 |
836.92 |
|
978.64 |
978.64 |
|
15.61 |
15.61 |
|
|
||
2010401 |
行政运行 |
157.33 |
157.33 |
|
836.92 |
836.92 |
|
978.64 |
978.64 |
|
15.61 |
15.61 |
|
|
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
131.86 |
131.86 |
|
131.86 |
131.86 |
|
|
|
|
|
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
131.86 |
131.86 |
|
131.86 |
131.86 |
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障就业支出 |
|
|
|
73.55 |
73.55 |
|
73.55 |
73.55 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
73.55 |
73.55 |
|
73.55 |
73.55 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
73.55 |
73.55 |
|
73.55 |
73.55 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
|
|
|
46.84 |
46.84 |
|
46.84 |
46.84 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
|
|
|
46.84 |
46.84 |
|
46.84 |
46.84 |
|
|
|
|
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||
2101101 |
行政单位医疗 |
|
|
|
36.13 |
36.13 |
|
36.13 |
36.13 |
|
|
|
|
|
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
|
|
|
10.71 |
10.71 |
|
10.71 |
10.71 |
|
|
|
|
|
||
221 |
保障住房支出 |
|
|
|
90.2 |
90.2 |
|
90.2 |
90.2 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
90.2 |
90.2 |
|
90.2 |
90.2 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
72.24 |
72.24 |
|
72.24 |
72.24 |
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2210202 |
提租补贴 |
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17.96 |
17.96 |
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17.96 |
17.96 |
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222 |
粮油物资储备支出 |
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74.28 |
74.28 |
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74.28 |
74.28 |
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22201 |
粮油事务 |
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74.28 |
74.28 |
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74.28 |
74.28 |
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2220101 |
行政运行 |
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74.28 |
74.28 |
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74.28 |
74.28 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门:郎溪县发展和改革委员会 |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
970.36 |
302 |
商品和服务支出 |
260.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
302.85 |
30201 |
办公费 |
10.01 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
133.55 |
30202 |
印刷费 |
0.22 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
288.46 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
11.11 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
0.15 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
84.23 |
30206 |
电费 |
1.83 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
9.69 |
31002 |
办公设备购置 |
0.15 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
67.26 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.8 |
30211 |
差旅费 |
19.91 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
72.39 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.94 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.72 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32.83 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
9.07 |
30216 |
培训费 |
0.87 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务招待费 |
10.53 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
17.02 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.75 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
9.16 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
4.6 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
6.3 |
312 |
对企业补助 |
131.11 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.2 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.28 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.32 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
189.06 |
31299 |
其他对企业补助 |
131.11 |
|
|
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|
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|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
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|
|
|
|
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|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
人员经费合计 |
1003.19 |
公用经费合计 |
392.17 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:郎溪县发展和改革委员会 |
|
|
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|
单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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郎溪县发展和改革委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 郎溪县发展和改革委员会2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1410.97万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1410.97万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加117.6万元,增长9.09%,主要原因:一是人员变动;二是人员及日常经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1253.64万元,其中:财政拨款收入1253.64万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1395.37万元,其中:基本支出1395.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1410.97万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1410.97万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加211.6万元,增长17.64%,主要原因:一是人员变动;二是人员及日常经费增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入1253.64万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加54.27万元,增长4.52%,主要原因:一是人员变动;二是人员及日常经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1395.37万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加353.33万元,增长33.91%。主要原因:一是人员变动;二是人员及日常经费增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1395.37万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1110.5万元,占79.58%;社会保障和就业(类)支出73.55万元,占5.27%;医疗卫生与计划生育(类)支出46.84万元,占3.36%;住房保障(类)支出90.2万元,占6.46%;粮油物资储备(类)支出74.28万元,占5.32%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为679.89万元,支出决算为1395.37万元,完成年初预算的205.23%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动;二是人员及日常经费增加。其中:基本支出1395.37万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为349.82万元,支出决算为978.64万元,完成年初预算的279.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动及各项经费增加。
2.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0万元,支出决算为131.86万元,决算数大于预算数的主要原因是预算追加其他一般公共服务资金。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为77.4元,支出决算为73.55万元,完成年初预算的95.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。
4.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为42.72万元,支出决算为36.13万元,完成年初预算的84.57%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。
5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项),年初预算为1.55万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的690.97%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。
6.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为46.45万元,支出决算为72.24万元,完成年初预算的155.52%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。
7.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为19.39万元,支出决算为17.96万元,完成年初预算的92.63%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。
8.粮油物资储备(类)粮食事务(款)行政运行(项),年初预算为142.56万元,支出决算为74.28万元,完成年初预算的52.1%,决算数小于预算数的主要原因是控制相关费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1395.36万元,其中:人员经费1003.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助;公用经费392.17万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他对企业补助等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
郎溪县发展和改革委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,郎溪县发展和改革委员会机关运行经费支出392.17万元,比2018年增加240.38万元,增长158.36%,主要原因是各项日常经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,郎溪县发展和改革委员会政府采购支出总额0.15万元,其中:政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,郎溪县发展和改革委员会共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
郎溪县发展和改革委员会全部是基本支出,没有项目支出,未进行绩效评价工作。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
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