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县委宣传部(县文明办)
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索引号:
113417220032514385/201709-00001
组配分类: 部门决算情况
发布机构: 县委宣传部(县文明办) 主题分类: 其他
名称: 中共郎溪县委宣传部2016年部门决算情况 文号:
生成日期: 2017-09-11 发布日期: 2017-09-11
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113417220032514385/201709-00001
组配分类: 部门决算情况
发布机构: 县委宣传部(县文明办)
主题分类: 其他
名称: 中共郎溪县委宣传部2016年部门决算情况
文号:
生成日期: 2017-09-11
发布日期: 2017-09-11
中共郎溪县委宣传部2016年部门决算情况
发布时间:2017-09-11 09:10 来源:县委宣传部(县文明办) 浏览次数: 字体:[ ]

中共郎溪县委宣传部2016部门决算情况

 

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行中央、省委和市委关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照县委和市委宣传部的要求,部署全县宣传思想工作;指导宣传口单位制定工作、目标和措施;协调宣传口单位之间的关系。

(二)负责指导全县理论学习、理论宣传、理论研究工作,做好县委中心组理论学习服务工作,对县直单位和乡镇党委中心组理论学习进行检查指导,对宣传思想干部进行培训。

(三)负责引导社会舆论、精神产品的生产以及全县对外宣传工作,指导县直新闻单位工作。负责全县互联网宣传管理;领导县“扫黄打非”工作;组织实施“五个一工程”。

(四)负责指导、部署全局性的思想政治工作任务;配合有关部门做好党员教育工作;承担县委思想政治工作领导小组办公室工作。

(五)围绕“改革”、“发展”、“稳定”和县委、县政府工作中心,指导、协调有关部门做好各项重大经济和社会宣传工作。

(六)指导教体、卫生、人口和计划生育等部门贯彻党的方针、政策。负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导思想;按有关规定负责县级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作。

(七)受县委委托,会同县委组织部管理县直宣传口各单位领导干部,指导领导班子建设;负责宣传口单位副科级以上领导干部的考核、考察,并提出任免意见;负责宣传口单位正股级干部和乡镇宣传干部的任免;制定宣传文化系统有关干部培训规划并组织实施;负责全县政工职务评审;配合有关部门做好宣传文化系统的知识分子工作。

(八)规划、指导全县群众性精神文明建设活动;组织开展多种形式的社会主义道德教育;总结推广典型经验,表彰先进。

(九)规划指导全县文学艺术界联合会工作;开展形式多样的文艺活动,丰富全县人民精神文化生活。

(十)完成县委交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

县委宣传部2016年度部门决算为本级。

三、县委宣传部2016年度部门决算报表

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

编制单位:县委宣传部

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

383.57

一、一般公共服务支出

367.53

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

21.31

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.60

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

23.03

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

404.88

本年支出合计

399.16

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

     年初结转和结余

5.73

     年末结转和结余

11.45

 

 

 

 

总计

410.61

总计

410.61

收入决算表

                                              公开02表

编制单位:县委宣传部

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

404.88

383.57

0.00

0.00

0.00

0.00

21.31

201

一般公共服务支出

373.25

351.94

0.00

0.00

0.00

0.00

21.31

20133

宣传事务

356.29

334.98

0.00

0.00

0.00

0.00

21.31

2013301

  行政运行

266.29

244.98

0.00

0.00

0.00

0.00

21.31

2013399

  其他宣传事务支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

16.96

16.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

16.96

16.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.07

19.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

399.16

383.16

16.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

367.53

351.53

16.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

350.57

334.57

16.00

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

260.57

244.57

16.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

16.96

16.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

16.96

16.96

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

19.07

19.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

编制单位:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

383.57

一、一般公共服务支出

351.94

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

0.00

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

8.60

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

23.03

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

383.57

本年支出合计

383.57

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

383.57 

合计

383.57 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

383.57

369.57

14.00

383.57

369.57

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

351.94

337.94

14.00

351.94

337.94

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

334.98

320.98

14.00

334.98

320.98

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

  行政运行

0.00

0.00

0.00

244.98

230.98

14.00

244.98

230.98

14.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

0.00

0.00

0.00

90.00

90.00

0.00

90.00

90.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

16.96

16.96

0.00

16.96

16.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

16.96

16.96

0.00

16.96

16.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

8.60

8.60

0.00

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

8.60

8.60

0.00

8.60

8.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

8.20

8.20

0.00

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100599

  其他医疗保障支出

0.00

0.00

0.00

0.40

0.40

0.00

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

23.03

23.03

0.00

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

23.03

23.03

0.00

23.03

23.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

19.07

19.07

0.00

19.07

19.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

3.96

3.96

0.00

3.96

3.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

财决公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

146.59

302

商品和服务支出

174.34

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

50.68

30201

  办公费

10.80

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

59.49

30202

  印刷费

0.49

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

23.97

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

8.60

30204

  手续费

4.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

2.69

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

4.33

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

其他工资福利支出

3.86

30209

  物业管理费

3.70

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

48.63

30211

  差旅费

4.40

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

23.85

30213

  维修(护)费

2.26

31013

  公务用车购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

0.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

1.66

30216

  培训费

0.96

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

4.95

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.09

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

 劳务费

2.07

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

住房公积金

19.07

30227

 委托业务费

126.94

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

3.96

30228

工会经费

4.53

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

 福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

 公务用车运行维护费

2.17

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

 其他交通费用

0.05

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

人员经费合计

195.23

公用经费合计

174.34

府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据

四、县委宣传部2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计410.61万元,支出总计410.61万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加50.89万元,增加14.2%,主要原因:文明创建、书法城创建、宣传事务费用增加.

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计404.88万元,其中:财政拨款收入383.57万元,占94.74%;其他收入21.31万元,占5.26%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计399.16万元,其中:基本支出383.16万元,占95.99%;项目支出16.00万元,占4.01%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计383.57万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计383.57万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加103.47万元,增长36.94%,主要原因:文明创建、书法城创建、宣传事务费用增加。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款收入383.57万元,占本年收入的94.74%,一般公共预算财政拨款收入增加103.47万元,增长36.94%,主要原因:文明创建、书法城创建、宣传事务费用增加。

2.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出383.57万元,占本年支出的96.1%。与2015年相比,财政拨款支出增加105.47万元,增长37.7%。主要原因:文明创建、书法城创建、宣传事务费用增加。

3.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出年初预算为202.46万元,支出决算为383.57万元,完成年初预算的189%。决算数大于预算数的主要原因是文明创建、书法城创建、宣传事务费用增加。其中基本支出369.57万元,占96.35%;项目支出14万元,占3.65%。具体情况如下:

<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为149.94万元,支出决算为351.94万元,完成年初预算的234%,决算数大于预算数的主要原因是文明创建、书法城创建、宣传事务费用增加。

<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出

(项)年初预算为0,支出决算为90万元。决算数大于预算数的主要原因是文明创建、书法城创建、宣传事务费用增加。

<!--[if !supportLists]-->3.<!--[endif]-->一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为833.46万元,支出决算为766.36万元,完成年初预算的91.95%,决算数小于预算数的主要原因是决算将一些支出分列。

<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.2万元,支出决算为8.2万元。完成年初预算100%。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。年初预算为20.52万元,支出决算为0.4万元,决算数小于预算数的主要原因是决算支出分类不同。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算为20.11万元,支出决算为 19.07 万元,完成年初预算的94.83%,决算数小于预算数的主要原因是文明办与美好办合并人员变动,基数微调整。

 7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 年初预算为 3.68万元,支出决算为3.96万元,完成年初预算的 111%,决算数大于预算数的主要原因是基数微调整。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016 年度财政拨款基本支出 369.57 万元,其中人员经费 195.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费 174.34 万元,主要包括:委托业务费、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、物业管理费、培训费。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

中共郎溪县委宣传部2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度县委宣传部机关运行经费174.34万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和委托业务服务。

(二)政府采购情况。

2016年度县委宣传部未发生政府采购支出。

)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,县委宣传部共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。
   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,县委宣传部无项目支出,未进行预算绩效评价工作。

九、名词解释

(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

联系方式:中共郎溪县委宣传部公开电子邮箱:lxxcb7021002@163.com