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县委统战部(县台办、县民族宗教局、县侨办)
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组配分类: 部门预算情况
发布机构: 县委统战部(县台办、县民族宗教局、县侨办) 主题分类: 其他
名称: 县委统战部2017年部门预算公开说明 文号:
生成日期: 2017-02-13 发布日期: 2017-02-13
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发布机构: 县委统战部(县台办、县民族宗教局、县侨办)
主题分类: 其他
名称: 县委统战部2017年部门预算公开说明
文号:
生成日期: 2017-02-13
发布日期: 2017-02-13
县委统战部2017年部门预算公开说明
发布时间:2017-02-13 09:47 来源:县委统战部(县台办、县民族宗教局、县侨办) 浏览次数: 字体:[ ]

县委统战部2017年部门预算公开说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、宣传、贯彻执行党的统一战线工作方针、政策和重大部署,结合实际深入调查研究,向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映其意见和建议,推进其参政议政工作,发挥其民主监督作用。

3、协调有关部门督促、检查民族宗教政策的贯彻落实,协助有关部门做好民族宗教工作和打击邪教及境外敌对势力分裂祖国活动。

4、调查研究我县非公有制经济代表人士的情况,并提出政策性建议;团结、帮助、引导和教育非公有制经济代表人士,积极做好其思想政治工作。

5、开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作,联系海内外工商社团及代表人士,做好台胞台属工作,为“三引进”牵线搭桥;负责海内外统战工作的宣传。

6、负责党外代表人士的政治安排;会同有关部门做好安排带外人士担任政府和司法机关领导职务工作;做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

7、负责联系党外各界高、中级知识分子,反映党外知识分子的情况和意见,配合有关部门督促检查贯彻落实党的知识分子政策的情况。

8、协助做好人民政府的有关工作。

9、承担县委和上级主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

单位目前在职9人。离休人员0人,退休人员8人。内设办公室,县台办挂靠县委统战部。

三、2017年度主要工作任务

一是加强思想政治引领,为十九大召开凝聚广泛共识。认真贯彻好中央和省市委关于统战工作的决策部署,充分发挥统一战线的法宝作用,力求在利益惠及中找出最大“公约数”,在凝聚共识中画出最大“同心圆”。充分发挥统一战线人才荟萃、智力对接的优势,找准发力点,把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来。

二是围绕县委中心工作大局,倾力服务经济社会发展。进一步完善知情明政、考察调研、工作联系、协商反馈等机制,引导统一战线成员围绕“去降补”、“全创改”、“调转促”、“放管服”、“三重一创”等重点任务,提出有针对性的真知灼见。用好“企业沙龙”平台,把非公经济人士凝聚起来,引导他们参与到招商引资、项目建设等重点工作中来。深入推进“百企帮百村”精准扶贫行动,引导民营企业开展光彩事业扶贫济困活动。

三是进一步优化非公经济发展环境,持续推进“两个健康”。建立和完善非公经济代表人士综合评价制度。引导统一战线融入苏浙沪,搭建沟通交流平台,促进我县民营企业转型升级。建立与非公经济代表人士联系机制,构建“亲”“清”政商关系。

四是把牢交流交往交融的正确方向,促进民族团结宗教稳定。继续贯彻中央、全省民族工作会议精神,指导县民宗局开展民族团结进步示范社区创建工作。依法加强宗教工作引导和管理,重点加强对县教堂、石佛山、盆形山等信教场所的监管。

五是强化党外代表人士队伍建设,切实抓好培养使用工作。做好换届后党外代表人士特别是新社会阶层代表人士的教育培训和使用工作。支持党外代表人士积极正面发声。

六是全面加强自身建设,不断提升统战工作科学化水平。建立健全党委统一领导、统战部牵头协调、系统各单位分工负责、党委政府有关部门大力支持、社会各方面积极参与的机制,形成“大统战”工作合力。抓好乡镇统战委员的教育培训。创新调研模式,更好搭建统一战线成员献计郎溪科学发展的平台。

 

第二部分  县委统战部2017年部门预算情况说明

一、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算146.54万元,收入来源为一般公共预算拨款收入146.54万元,无其他收入。支出包括:一般公共服务支出115.97 万元、医疗卫生与计划生育支出19.86万元、住房保障支出10.71万元。

二、2017年一般公共预算支出预算情况

本单位2017年一般公共预算拨款146.54万元,其中:一般公共服务支出115.97万元,占 79.1 %;医疗卫生支出19.86万元,占 13.6 %;住房保障支出10.71万元,占 7.3 %。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2017 年财政拨款预算115.97万元,比2016年财政拨款预算增加9.43 万元,增长8.9  %,增加原因主要是工资改革及级别调资

(二) “医疗卫生和计划生育”2017年财政拨款预算19.86 万元,比2016年财政拨款预算增加2.31 万元,增加13.2 %,增加原因主要是工资改革及级别调资

(三)“住房保障支出”2017年财政拨款预算 10.71万元,比2016年财政拨款预算降低3.13 万元,降低22.6 %,降低原因主要是公积金缴存比例下调

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2017年一般公共预算基本支出146.54万元,其中:工资福利支出82.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 10.6万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 物业管理费、 维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助 53.02万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位2017年机关运行经费财政拨款预算146.54万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2017年本单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购服务预算 0 万元。

(三)国有资产占用使用情况。

本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执法用车0辆、特种用车0辆。

单位未安排购置单位价值50万元以上大型设备

(四)重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括财政拨款中以下支出内容:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。