索引号: | 13341722003251681R/201709-00001 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 县妇联 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 县妇联2016年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2017-09-11 | 发布日期: | 2017-09-11 |
索引号: | 13341722003251681R/201709-00001 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 县妇联 |
主题分类: | 其他 |
名称: | 县妇联2016年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2017-09-11 |
发布日期: | 2017-09-11 |
县妇联2016年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。
(二)紧密围绕县委、县政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众社会主义物质文明、精神文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
(三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。
(四)代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。
(五)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。
(六)指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。
(七)加强联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。
(八)负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
(九)负责县委、县政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
我单位核定行政编制5名,事业编制2名,实有行政编制6名,事业编制2人,退休人员4人,聘用公益性岗位人员1名。我单位内设组宣部、权益部、办公室三个机构,县妇儿工委办公室也设在我单位。县妇联下辖一个股级事业单位郎溪县妇女儿童活动中心,但无独立核算。
三、郎溪县妇女联合会2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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编制单位: 县妇联 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
96.76 |
一、一般公共服务支出 |
81.34 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
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五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4.32 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
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|
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|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.10 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
96.76 |
本年支出合计 |
96.76 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
96.76 |
总计 |
96.76 |
|
收入决算表
公开02表
编制单位:县妇联 |
|
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|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
96.76 |
96.76 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
81.34 |
81.34 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
78.68 |
78.68 |
|
|
|
|
|
2012901 |
行政运行 |
78.68 |
78.68 |
|
|
|
|
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
2100501 |
行政单位医疗 |
4.14 |
4.14 |
|
|
|
|
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
9.10 |
9.10 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
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|
|
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|
公开03表 |
||||
编制单位:县妇联 |
|
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|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
96.76 |
96.76 |
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
81.34 |
81.34 |
|
|
|
|
|||||
20129 |
群众团体事务 |
78.68 |
78.68 |
|
|
|
|
|||||
2012901 |
行政运行 |
78.68 |
78.68 |
|
|
|
|
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|||||
21005 |
医疗保障 |
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|||||
2100501 |
行政单位医疗 |
4.14 |
4.14 |
|
|
|
|
|||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
9.10 |
9.10 |
|
|
|
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
2.00 |
2.00 |
|
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|
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
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|
公开04表 |
|
编制单位:县妇联 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
96.76 |
一、一般公共服务支出 |
81.34 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
4.32 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.10 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
96.76 |
本年支出合计 |
96.76 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
96.76 |
合计 |
96.76 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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|
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|
公开05表 |
||||
编制单位:县妇联 |
|
|
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|
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|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
96.76 |
96.76 |
|
96.76 |
96.76 |
|
|
|
|
|
||||
201 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
81.34 |
81.34 |
|
81.34 |
81.34 |
|
|
|
|
|
||||
20129 |
群众团体事务 |
|
|
|
78.68 |
78.68 |
|
78.68 |
78.68 |
|
|
|
|
|
||||
2012901 |
行政运行 |
|
|
|
78.68 |
78.68 |
|
78.68 |
78.68 |
|
|
|
|
|
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
2.66 |
2.66 |
|
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
|
|
|
2.66 |
2.66 |
|
2.66 |
2.66 |
|
|
|
|
|
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
4.32 |
4.32 |
|
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
||||
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
4.32 |
4.32 |
|
4.32 |
4.32 |
|
|
|
|
|
||||
2100501 |
行政单位医疗 |
|
|
|
4.14 |
4.14 |
|
4.14 |
4.14 |
|
|
|
|
|
||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
|
|
|
0.18 |
0.18 |
|
0.18 |
0.18 |
|
|
|
|
|
||||
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
11.10 |
11.10 |
|
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
11.10 |
11.10 |
|
11.10 |
11.10 |
|
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
9.10 |
9.10 |
|
9.10 |
9.10 |
|
|
|
|
|
||||
2210202 |
提租补贴 |
|
|
|
2.00 |
2.00 |
|
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
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财决公开06表 |
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部门: |
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|
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
65.97 |
302 |
商品和服务支出 |
6.98 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工资 |
26.57 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
25.35 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
30103 |
奖金 |
5.50 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
4.32 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
2.56 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
1.66 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.81 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
12.69 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
1.65 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.75 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.17 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
0.01 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30311 |
住房公积金 |
9.10 |
30227 |
委托业务费 |
2.66 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
2.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.75 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|||||
人员经费合计 |
89.78 |
|
6.98 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:县妇联 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、郎溪县妇联2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计96.76万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计96.76万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少19.02万元,降低16%,主要原因:取消了公务车及三公经费的减少。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计96.76万元,其中:财政拨款收入96.76万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计96.76万元,其中:基本支出96.76万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计96.76万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计96.76万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,收、支总计各减少19.02万元,降低16%,主要原因:取消了公务车及三公经费的减少。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入96.76万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少19.02万元,降低16%,主要原因:取消了公务车及三公经费的减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出96.76万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少19.02万元,降低16%,主要原因:取消了公务车及三公经费的减少。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为103.85万元,支出决算为96.76万元,完成年初预算的93%。具体情况如下:
群众团体事务行政运行年初预算为78.44万元,支出决算为78.68万元,完成年初预算的100.3%,决算数大于预算数的主要原因是增资。其他一般公共服务支出2.66万元。行政单位医疗支出4.14元,其他医疗保障支出0.18万元,住房公积金支出9.1万元,提租补贴支出2万元。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出96.76万元,其中人员经费89.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴支出;公用经费6.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
郎溪县妇女联合会2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2016年度郎溪县妇女联合会机关运行经费6.98万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况
2016年度我单位无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况
截止到2016年12月31日,我单位无车辆;无单价50万元以上的通用设备和单价100万以上的大型设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。县妇联无此项工作开展情况。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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