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索引号:
13341722003251681R/201702-00001
组配分类: 部门预算情况
发布机构: 县妇联 主题分类: 其他
名称: 郎溪县妇联2017年部门预算公开 文号:
生成日期: 2017-02-12 发布日期: 2017-02-12
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组配分类: 部门预算情况
发布机构: 县妇联
主题分类: 其他
名称: 郎溪县妇联2017年部门预算公开
文号:
生成日期: 2017-02-12
发布日期: 2017-02-12
郎溪县妇联2017年部门预算公开
发布时间:2017-02-12 15:11 来源:县妇联 浏览次数: 字体:[ ]

郎溪县妇联2017年部门预算公开说明

 

第一部分 部门概况

 一、主要职责

(一)坚持正确的政治方向,团结、教育全县各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

  (二)紧密围绕县委、县政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众社会主义物质文明、精神文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。

   (三)宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策,教育、引导妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神,积极推动和开展对妇女的科技文化及生产劳动技能教育,全面提高妇女素质。

  (四)代表妇女积极参与国家和社会事务的民主管理和民主监督;关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题,及时向县委、县政府反映社情民意,提出对策建议;参与有关妇女儿童政策和法规草案的拟定,从源头上强化维护妇女儿童合法权益工作。

  (五)坚持为妇女儿童服务,为基层服务,加强与社会各界的联系,协调推动全社会为妇女儿童办实事、办好事。

  (六)指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作;联系团体会员并给予工作指导。

  (七)加强联谊,巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

  (八)负责县政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。

  (九)负责县委、县政府交办的其他工作。

 二、部门预算单位构成

    我单位核定行政编制5名,事业编制2名,实有行政编制6名,事业编制2人,退休人员3人,聘用公益性岗位人员1名。我单位内设组宣部、权益部、办公室三个机构,县妇儿工委办公室也设在我单位。县妇联下辖一个股级事业单位郎溪县妇女儿童活动中心,但无独立核算。

 三、2017年度主要工作任务

认真落实新时期党对群团工作的新要求,紧紧围绕中心大局,按照县委及市妇联部署要求,适应新常态,谋求新发展,落实新要求,扎实推进“五项行动一项工程”,着力打造“坚强阵地”和“温暖之家”,促进妇女儿童事业持续健康发展。

1、巾帼建功行动:促进妇女创业就业,为创业妇女提供融资服务,助力妇女脱贫。开展“双学双比”和“巾帼建功”工作。

2、巾帼维权行动:强化源头维权和法制宣传教育,推动妇女参政议政,积极参与社会治理,着力提升妇女维权实效。

3、巾帼文明行动:加强妇女思想道德教育,开展巾帼志愿服务工作和家庭文明建设工作。

4、巾帼关爱行动:推动“两个规划”全面实施,做好关爱妇女儿童和留守儿童工作。

5、美丽家园行动:创建“十星清洁户”,建设清洁家园,主动参与绿色生态建设,积极促进文明乡风建设。

6、强基固本工程:加强妇联领导班子建设,加强干部队伍建设,创新基层妇联组织建设。

第二部分  郎溪县妇联2017年部门预算情况说明

  一、2017年收支预算总体情况

 按照综合预算管理的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年收支总预算113.77万元,收入来源为一般公共预算拨款收入99.97万元和其他收入13.8万元。支出包括:一般公共服务支出88.91万元、医疗卫生与计划生育支出16.06万元、住房保障支出8.8万元。

 二、2017年一般公共预算支出预算情况

 本单位2017年一般公共预算拨款113.77万元,其中:一般公共服务支出支出88.91万元,占78%;医疗卫生支出 16.06 万元,占14%;住房保障支出8.8万元,占8 %。具体情况如下:

(一)“一般公共服务支出”2017 年财政拨款预算88.91万元,比2016年财政拨款预算增加9.47万元,增长10.7%,增加原因主要是工资改革及人员变动增多。

(二)“医疗卫生和计划生育”2017年财政拨款预算16.06万元,比2016年财政拨款预算增加2.67万元,增加16.6 %,增加原因主要是工资改革及人员变动增多。

(三)“住房保障支出”2017年财政拨款预算8.8万元,比2016年财政拨款预算降低2.2万元,降低25%,降低原因主要是缴纳公积金比例下降。

 三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

 本单位2017年一般公共预算基本支出113.77万元,其中:工资福利支出72.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出19.64万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、 物业管理费、 维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费等。对个人和家庭的补助22.05万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。

 四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

 本单位2017年没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出。

 五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位2017年机关运行经费财政拨款预算18.64万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

 2017年本单位政府采购预算总额1万元。用于采购办公设备。

(三)国有资产占用使用情况。

本单位无车辆,且无价值50万元以上的大型设备等资产。

 六、名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括财政拨款中以下支出内容:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、日常维修(护)费、专用材料费、办公设备购置、办公用房水费、电费、取暖费、物业管理费,公务用车购置、公务用车运行维护费等。