索引号: | 1334172200325169XH/201709-00001 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 团县委 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 团县委2016年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2017-09-20 | 发布日期: | 2017-09-20 |
索引号: | 1334172200325169XH/201709-00001 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 团县委 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 团县委2016年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2017-09-20 |
发布日期: | 2017-09-20 |
一、部门主要职能
(一)领导全县共青团工作;指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设;规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作;负责非公经济组织团建工作。
(二)组织指导全县团员青年的思想政治教育;策划并实施全县大型青少年宣传教育活动;负责全县共青团信息宣传工作。
(三)负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作;负责全县青年文明号的创建与管理工作;指导农村青年实用技术培训,指导农村团的基层组织建设工作。
(四)负责办理希望工程助学金的管理和划拨工作;负责上报希望工程救助对象;办理希望工程办公室日常事务。
(五)指导全县少先队工作;负责少先队组织发展工作;倡导并指导开展各种形式的少先队活动;加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导;推进少先队理论研究工作的指导与发展等。
(六)在县综治委领导下,负责开展青少年法制教育,宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》;负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围。
(七)完成上级交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,团县委没有二级机构,2016年部门决算仅包含本级决算,与预算比较,单位户数未变动。
三、团县委2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
28.11 |
一、一般公共服务支出 |
24.44 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.88 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.79 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
28.11 |
本年支出合计 |
28.11 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
28.11 |
总计 |
28.11 |
|
收入决算表
公开02表
编制单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
28.11 |
28.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20129 |
群众团体事务 |
20.36 |
20.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2012901 |
行政运行 |
20.36 |
20.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21005 |
医疗保障 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100501 |
行政单位医疗 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210202 |
提租补贴 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
28.11 |
28.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20129 |
群众团体事务 |
20.36 |
20.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2012901 |
行政运行 |
20.36 |
20.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21005 |
医疗保障 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210202 |
提租补贴 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28.11 |
一、一般公共服务支出 |
24.44 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.88 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.79 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
28.11 |
本年支出合计 |
28.11 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
|
合计 |
28.11 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28.11 |
28.11 |
0.00 |
28.11 |
28.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
24.44 |
24.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.36 |
20.36 |
0.00 |
20.36 |
20.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.36 |
20.36 |
0.00 |
20.36 |
20.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
4.08 |
4.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.88 |
0.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.82 |
0.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
2.79 |
2.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
2.39 |
2.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.40 |
0.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||
301 |
工资福利支出 |
20.84 |
302 |
商品和服务支出 |
4.48 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
30101 |
基本工资 |
5.31 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||
30102 |
津贴补贴 |
6.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||
30103 |
奖金 |
4.64 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.88 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.62 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
2.39 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.79 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.03 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.27 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||||
30311 |
住房公积金 |
2.39 |
30227 |
委托业务费 |
4.08 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||||
30312 |
提租补贴 |
0.40 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
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|||||||||
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
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人员经费合计 |
23.63 |
公用经费合计 |
4.48 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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编制单位: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据
四、郎溪县团县委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计28.11万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计28.11万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入减少2.65万元、支出减少2.65万元,降低8.6%,主要原因:一是人员调出,人员经费减少;二是严格控制公用经费支出。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计28.11万元,其中:财政拨款收入28.11万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计28.11万元,其中:基本支出28.11万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计28.11万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计28.11万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少2.65万元,降低8.6%,主要原因:一是人员调出,人员经费减少;二是严格控制公用经费支出。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入28.11万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少2.65万元,降低8.6%。主要原因是人员调出,人员经费减少。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出28.11万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少2.65万元,降低8.6%。主要原因一是人员调出,人员经费减少;二是严格控制公用经费支出。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为28.11万元,支出决算为28.11万元,完成年初预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出28.11万元,其中人员经费23.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费4.48万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
郎溪县团县委2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度郎溪县团县委机关运行经费4.48万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
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