索引号: | 11341722003251585N/201709-00001 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 县信访局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 县信访局2016年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2017-09-11 | 发布日期: | 2017-09-11 |
索引号: | 11341722003251585N/201709-00001 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 县信访局 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 县信访局2016年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2017-09-11 |
发布日期: | 2017-09-11 |
一、部门主要职能
根据相关文件规定,主要职责是:
1、负责处理群众来信、来电、传真、电子邮件、网上信访、接待群众来访,处理群众集体上访和突发信访事件;摘报信访信息。保证信访渠道畅通;向县委、县政府领导反映群众信访中提出的重要建议和意见;定期分析信访形势,对信访热点问题开展调查研究,提出建议供领导决策参考。
2、负责报送信访统计报表;负责征集群众意见和建议;负责信访内部网络的畅通及相关的工作。
二、部门决算单位构成
纳入决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县信访局本级 |
三、部门决算报表
收入支出决算公开表
|
|
|
财决公开01表 |
|
部门:郎溪县信访局 |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
175.03 |
一、一般公共服务支出 |
154.86 |
|
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
19.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0.00 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
5.98 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
14.19 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
194.03 |
本年支出合计 |
175.03 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
19.00 |
|
总计 |
194.03 |
总计 |
194.03 |
|
收入决算公开 财决公开02表
金额单位:万元
部门:郎溪县信访局
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
194.03 |
175.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.01 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
173.86 |
154.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.01 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
161.10 |
142.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.01 |
|||
2010301 |
行政运行 |
161.10 |
142.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.01 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算公开表 财决公开03表
金额单位:万元
部门:郎溪县信访局
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
175.03 |
175.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
154.86 |
154.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
142.10 |
142.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
142.10 |
142.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表
部门:郎溪县信访局 金额:万元
金
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
175.03 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
154.86 |
154.86 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
175.03 |
本年支出合计 |
55 |
175.03 |
175.03 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
175.03 |
总计 |
60 |
175.03 |
175.03 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表
金额单位:万元
部门:郎溪县信访局
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175.03 |
175.03 |
0.00 |
175.03 |
175.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154.86 |
154.86 |
0.00 |
154.86 |
154.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.10 |
142.10 |
0.00 |
142.10 |
142.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
142.10 |
142.10 |
0.00 |
142.10 |
142.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
12.76 |
12.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
5.98 |
5.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
5.75 |
5.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.23 |
0.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
14.19 |
14.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
11.51 |
11.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
2.68 |
2.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
部门:郎溪县信访局 金额:万元
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
79.85 |
302 |
商品和服务支出 |
41.81 |
310 |
其他资本性支出 |
3.05 |
|
30101 |
基本工资 |
30.77 |
30201 |
办公费 |
3.43 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
38.36 |
30202 |
印刷费 |
3.14 |
31002 |
办公设备购置 |
2.55 |
|
30103 |
奖金 |
1.41 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
5.75 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
2.04 |
30205 |
水费 |
0.04 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.73 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.50 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
2.67 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.52 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
50.32 |
30211 |
差旅费 |
21.08 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
17.94 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
12.82 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.38 |
30216 |
培训费 |
0.71 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.12 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费 |
0.23 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
2.45 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.40 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|
30311 |
住房公积金 |
11.51 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租补贴 |
2.68 |
30228 |
工会经费 |
2.18 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.58 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.30 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.74 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
130.17 |
公用经费合计 |
44.86 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开07表
金额单位:万元
部门:郎溪县信访局
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
此表无数据
四、县信访局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明。
2016年度收入总计194.03万元,支出总计194.03万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2015年相比,收支各增加13.13万元,增长7%,主要原因是其他收入增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计194.03万元,其中:财政拨款合计175.03万元,占90%;其他收入19万元,占10%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计175.03万元,其中:基本支出175.03万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计175.03万元,支出总计175.03万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少5.87 万元,减少3%,主要原因是单位三公经费支出减少。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入175.03万元,占本年收入的90%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少5.87万元,降低3.2%,主要原因是“三公”经费支出减少。
2、财政拨款支出决算总体情况
2016年财政拨款支出 175.03万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少5.87 万元,降低3%,主要原因:三公经费支出减少。
3、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为114.7万元,支出决算为175.03万元,完成年初预算的153%。决算数大于预算数的主要原因:日常和特殊节点时期信访值班经费没有纳入年初预算。其中基本支出决算占支出决算100%。具体情况如下:
(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为83.6万元,支出决算为142.1万元,完成年初预算的170%,决算数大于预算数的主要原因:日常和特殊节点时期信访值班经费没有纳入年初预算。
(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.76万元,决算数大于预算数的主要原因是决算支出分类不同。
(3)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为17.1万元,支出决算为5.75万元,完成年初预算的34%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少等。
(4)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项)。年初预算为0 万元,支出决算为0.23万元,决算数大于预算数的主要原因是决算支出分类不同。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为11.6万元,支出决算为11.51万元,完成年初预算99%,决算数小于预算数的主要原因是公积金下调、人员减少等。
(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为2.4万元,支出决算为2.68万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是工资改革。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出175.03万元,其中人员经费130.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费44.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。
2016年度县信访局机关运行经费44.86万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2、政府采购情况。
2016年度县信访局政府采购支出总额2.55万元,其中:政府采购货物支出2.55万元。
3、国有资产占有使用情况
截止到2016年12月31日,本单位无车辆。
4、预算绩效管理工作开展情况
本单位无项目支出,未进行预算绩效评价工作。
(九)名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
联系方式:
郎溪县信访局政务公开电子邮箱:lxxfjbgs@126.com。
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问