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11341722003251585N/201609-00001
组配分类: 本部门决算
发布机构: 县信访局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 县信访局2015年部门决算情况 文号:
生成日期: 2016-09-19 发布日期: 2016-09-19
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11341722003251585N/201609-00001
组配分类: 本部门决算
发布机构: 县信访局
主题分类: 财政、金融、审计
名称: 县信访局2015年部门决算情况
文号:
生成日期: 2016-09-19
发布日期: 2016-09-19
县信访局2015年部门决算情况
发布时间:2016-09-19 15:30 来源:县信访局 浏览次数: 字体:[ ]



一、部门主要职能

根据相关文件规定,主要职责是:

1、负责处理群众来信、来电、传真、电子邮件、网上信访、接待群众来访,处理群众集体上访和突发信访事件;摘报信访信息。保证信访渠道畅通;向县委、县政府领导反映群众信访中提出的重要建议和意见;定期分析信访形势,对信访热点问题开展调查研究,提出建议供领导决策参考。

2、负责报送信访统计报表;负责征集群众意见和建议;负责信访内部网络的畅通及相关的工作。

二、部门决算单位构成

纳入决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

县信访局本级

三、县信访局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计180.9万元,支出总计180.9万元。与2014年相比,收、支总计各增加15.37 万元,增长9%,主要原因:是人员经费增加。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计180.9万元,其中:财政拨款合计 180.9万元。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计180.9万元,其中:基本支出180.9万元,占100%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计180.9万元,支出总计180.9万元,与2014年相比,财政拨款收、支总计各增加15.37 万元,增长9%,主要原因:是人员经费增加。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2015年财政拨款支出 180.9万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加15.37 万元,增长9%,主要原因:是人员经费增加。

2、财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为75.29万元,支出决算为180.9万元。决算数大于预算数的主要原因:主要是日常驻京驻省及特殊节点时期值班经费没有纳入年初预算。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算160.3万元,比2014年增加9.19万元,增长6%,主要原因:人员经费增加。其中:“行政运行”决算147.2万元,主要用于人员经费。“其他一般公共服务支出”决算13.1万元,主要用于日常公用经费。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算5.3万元,比2014年增加1.03万元,增长24%,主要原因是人员工资基数增加。其中:“行政单位医疗”决算5.1万元,主要用于局机关及所属事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0.2万元,主要用于补助人员医疗保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2015年度决算15.3万元,比2014年增加5.15万元,增长50%,主要原因是人员工资基数增加。其中:“住房公积金”决算12.8万元,“提租补贴”决算2.6万元,主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出180.9万元,其中人员经费118.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费62.43万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

(七)其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2015年度县信访局机关运行经费62.43万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2015年度县信访局政府采购支出总额1.8万元,其中:政府采购货物支出1.8万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到20151231日,县信访局共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。

八、名词解释

1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

县信访局2015年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

 

6.42

因公出国(境)费

0

公务接待费

1.29

公务用车购置及运行费

5.12

  其中:公务用车运行维护费

5.12

       公务用车购置

0

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

县信访局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为6.42万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为1.29万元。公务用车购置及运行费支出决算为5.12万元。具体情况如下:

(一)公务接待费支出1.29万元, 2014年度决算相比,减少0.92万元,下降42%。,下降原因是按照规定严格控制公务接待。2015年县信访局公务接待共23批次,157人次。

(二)公务用车购置及运行费支出5.12万元,与2014年度决算相比,减少0.67万元,下降12%,下降的原因是严格控制车辆相关费用。2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年,县信访局开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

联系方式:县信访局政务公开电子邮箱:LXXFJBGS@126.com