索引号: | 11341722MB1722734F/201709-00002 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 县科技经信局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 郎溪县经信委2016年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2017-09-11 | 发布日期: | 2017-09-11 |
索引号: | 11341722MB1722734F/201709-00002 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 县科技经信局 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 郎溪县经信委2016年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2017-09-11 |
发布日期: | 2017-09-11 |
郎溪县经信委2016年部门决算情况
一、部门主要职能
贯彻执行国家有关经济、信息化的方针政策和法律法规;拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划,推进信息化与工业化融合;制定并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;制定和实施近期经济运行调控目标的政策措施;收集、整理、分析和发布经济信息;负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合;拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进规划;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题;承办县政府交办的其他事项。
二、单位构成
从决算单位构成看,郎溪县经信委2016年度部门决算包括经信委本级预算。
收入支出决算公开表 | |||||
财决公开01表 | |||||
部门:郎溪县经济和信息化委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 899.10 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 22.92 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 428.54 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 404.99 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 42.65 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 899.10 | 本年支出合计 | 58 | 899.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 0.00 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 899.10 | 总计 | 65 | 899.10 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 | |||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算公开表 | ||||||||||
财决公开02表 | ||||||||||
部门:郎溪县经济和信息化委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 899.10 | 899.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 404.99 | 404.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 404.99 | 404.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150801 | 行政运行 | 404.99 | 404.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 | ||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表公开到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2.%d — |
|
支出决算公开表 | |||||||||
财决公开03表 | |||||||||
部门:郎溪县经济和信息化委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 899.10 | 899.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 404.99 | 404.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 404.99 | 404.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150801 | 行政运行 | 404.99 | 404.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 | |||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表公开到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算公开表 | |||||||
财决公开04表 | |||||||
部门:郎溪县经济和信息化委员会 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 899.10 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 404.99 | 404.99 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 899.10 | 本年支出合计 | 55 | 899.10 | 899.10 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 899.10 | 总计 | 60 | 899.10 | 899.10 | 0.00 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 | |||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开05表 | ||||||||||||||||
部门:郎溪县经济和信息化委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 899.10 | 899.10 | 0.00 | 899.10 | 899.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 22.92 | 22.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 428.54 | 428.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.99 | 404.99 | 0.00 | 404.99 | 404.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.99 | 404.99 | 0.00 | 404.99 | 404.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 404.99 | 404.99 | 0.00 | 404.99 | 404.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 42.65 | 42.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 32.42 | 32.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 | ||||||||
财决公开06表 | ||||||||
部门:郎溪县经济和信息化委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 244.19 | 302 | 商品和服务支出 | 23.44 | 310 | 其他资本性支出 | 31.39 |
30101 | 基本工资 | 80.19 | 30201 | 办公费 | 4.52 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 96.66 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 1.39 |
30103 | 奖金 | 5.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 22.92 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.08 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.20 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 30.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 35.85 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 209.53 | 30211 | 差旅费 | 2.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 121.57 | 30213 | 维修(护)费 | 0.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 38.31 | 30215 | 会议费 | 1.33 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 6.95 | 30216 | 培训费 | 2.07 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 390.54 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 390.54 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 32.42 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 10.23 | 30228 | 工会经费 | 6.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.37 | ||||||
人员经费合计 | 453.72 | 公用经费合计 | 445.37 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 | ||||||||||||||||
财决公开07表 | ||||||||||||||||
部门:郎溪县经济和信息化委员会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.郎溪县经信委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 | ||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 7.%d — |
一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表 | ||
财决公开08表 | ||
部门:郎溪县经济和信息化委员会 | 金额单位:万元 | |
项目 | 预算数 | 决算数 |
合计 | 4.00 | 4.00 |
因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
公务接待费 | 4.00 | 4.00 |
公务用车购置及运行费 | 0.00 | 0.00 |
其中:公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
— 8 — |
三、郎溪县经信委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计899.1万元,支出总计899.1万元。与2015年度相比 ,收支总计各减少1.8万元,降低0.2%,主要原因:严格控制经费支出。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计899.1万元,其中:财政拨款收入899.1万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计899.1万元,其中:基本支出899.1万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计899.1万元,支出总计899.1万元,与2015年度相比,财政拨款收、支总计各减少1.8万元,降低0.2%,主要原因是:严格控制经费支出。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入899.1万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入减少1.8万元,主要原因:严格控制经费支出。
2、财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出899.1万元,占本年支出的100%,一般公共预算财政拨款支出减少1.8万元,主要原因:严格控制经费支出。
3、 财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为447.29万元,支出决算为899.1万元,完成年初预算的201%。决算数大于预算数的主要原因:增加对企事业单位的补贴。其中基本支出899.1万元,占100%。具体情况如下:
(1)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)、事业单位医疗(项)、其他医疗保障支出(项)。年初预算为58.07万元,支出决算为22.92万元,完成年初预算的39.46%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
(2)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为428.54万元。决算数大于预算数的主要原因是增加对企事业的政策性补贴。
(3)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。年初预算为344.08万元,支出决算为404.99,完成年初预算的117.7%,决算数大于预算数的主要原因是调资。
(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为35.32,支出决算为32.42,完成年初预算的91.79%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为9.82,支出决算为10.23,完成年初预算的104.18%,决算数大于预算数的主要原因是调资。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出899.1万元,其中人员经费453.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费445.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他商品服务支出、对企事业单位的补贴等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
郎溪县经信委2016年度没有政府性基金收入和支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2016年度经信委机关运行经费23.44万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况
2016年度经信委政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截止到2016年12月31日,经信委共有车辆0辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、……:……。
(各部门、单位均应公开名词解释,并可根据实际情况增加相关名词解释)
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