索引号: | 11341722003252131M/201709-00001 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 县纪委监委机关 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 郎溪县纪委2016年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2017-09-18 | 发布日期: | 2017-09-18 |
索引号: | 11341722003252131M/201709-00001 |
组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 县纪委监委机关 |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 郎溪县纪委2016年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2017-09-18 |
发布日期: | 2017-09-18 |
一、部门主要职能
县纪委机关与县监察局合署办公,履行党的纪律检查和政府行政监察两种职能,在市纪委和县委的领导下,对县委全面负责。县监察局属于县政府序列,为县政府组成部门,接受县政府领导。主要职责:主管党的纪律检查工作和全县行政监察工作;负责检查并处理县直各部门、各单位,各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件;对县政府各部门和县、乡政府制定的有关政策、法规情况进行调查研究,对其违反国家法律和有损国家利益的条款,提出修改、补充的建议。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,安徽省郎溪县纪委2016年度部门决算为本级决算。
三、2016年部门决算报表
|
|
收入支出决算公开表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开01表 |
部门:郎溪县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
491.58 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
458.87 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
26.60 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
17.75 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
41.56 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
518.18 |
本年支出合计 |
58 |
518.18 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
518.18 |
总计 |
65 |
518.18 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。 |
|||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|
|
|
收入决算公开表 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开02表 |
|
|||||||||||||||||||||
部门:郎溪县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|||||||||||||||||||||
合计 |
518.18 |
491.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.60 |
|
||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
458.87 |
432.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.60 |
|
|||||||||||||||||||||||
20111 |
纪检监察事务 |
433.71 |
407.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.60 |
|
|||||||||||||||||||||||
2011101 |
行政运行 |
433.71 |
407.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.60 |
|
|||||||||||||||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
25.16 |
25.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
25.16 |
25.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
21005 |
医疗保障 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
41.56 |
41.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
41.56 |
41.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
3.本表公开到项级科目。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出决算公开表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开03表 |
|
|||||||||||||||||||||
|
部门:郎溪县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
518.18 |
518.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
458.87 |
458.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
433.71 |
433.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
2011101 |
行政运行 |
433.71 |
433.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
25.16 |
25.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
25.16 |
25.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
21005 |
医疗保障 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
2100501 |
行政单位医疗 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
41.56 |
41.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
41.56 |
41.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
|
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3.本表公开到项级科目。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算公开表 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公开04表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
部门:郎溪县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
491.58 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
432.27 |
432.27 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
41.56 |
41.56 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
24 |
491.58 |
本年支出合计 |
55 |
491.58 |
491.58 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
29 |
491.58 |
总计 |
60 |
491.58 |
491.58 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
|
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开05表 |
||||
部门:郎溪县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
491.58 |
491.58 |
0.00 |
491.58 |
491.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
432.27 |
432.27 |
0.00 |
432.27 |
432.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407.11 |
407.11 |
0.00 |
407.11 |
407.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
407.11 |
407.11 |
0.00 |
407.11 |
407.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.16 |
25.16 |
0.00 |
25.16 |
25.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.16 |
25.16 |
0.00 |
25.16 |
25.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
17.75 |
17.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.64 |
0.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.56 |
41.56 |
0.00 |
41.56 |
41.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
41.56 |
41.56 |
0.00 |
41.56 |
41.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
33.10 |
33.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
8.46 |
8.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。 |
|||||||||||||||||
2.本表公开到项级科目。 |
|||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
|||
部门:郎溪县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
301 |
工资福利支出 |
271.86 |
302 |
商品和服务支出 |
77.44 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
30101 |
基本工资 |
95.30 |
30201 |
办公费 |
33.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
30102 |
津贴补贴 |
105.74 |
30202 |
印刷费 |
0.33 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
30103 |
奖金 |
31.53 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
18.08 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
30106 |
伙食补助费 |
5.69 |
30205 |
水费 |
0.05 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
30107 |
绩效工资 |
3.32 |
30206 |
电费 |
3.01 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.32 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
12.20 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
142.28 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
30301 |
离休费 |
8.01 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
30302 |
退休费 |
78.85 |
30213 |
维修(护)费 |
16.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
30304 |
抚恤金 |
13.75 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.75 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.55 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||
30311 |
住房公积金 |
33.10 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||
30312 |
提租补贴 |
8.46 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.23 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.11 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.50 |
|
|
|
||
人员经费合计 |
414.14 |
公用经费合计 |
77.44 |
|||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 |
||||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 |
||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 |
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财决公开07表 |
|||
部门:郎溪县纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。 |
四、郎溪县纪委2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计518.18万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计518.18万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计均增加70.18万元,增长15.67%,主要原因:2016年进行公务用车改革,新增车贴部分。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计518.18万元,其中:财政拨款收入491.58万元,占94.87%;其他收入26.6万元,占5.13%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计518.18万元,其中:基本支出518.18万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计491.58万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计491.58万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计均增加43.58万元,增长9.73%,主要原因:2016年进行公务用车改革,新增车贴部分。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入491.58万元,占本年收入的94.87%,一般公共预算财政拨款收入增加43.58万元,增长9.73%。主要原因:2016年进行公务用车改革,新增车贴部分。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出491.58万元,占本年支出的94.87%。与2015年相比,财政拨款支出增加43.58万元,增长9.73%。主要原因:2016年进行公务用车改革,新增车贴部分。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为300.44万元,支出决算为491.58万元,完成年初预算的163.62%。决算数大于预算数的主要原因一是人员增加;二是2016年公务用车改革调资。其中基本支出491.58万元,占100%。具体情况如下:
1.“一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务支出(项)”年初预算为255.87万元,支出决算数为432.27万元,完成年初预算的168.94%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加;二是2016年公务用车改革调资。
2.“医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗和其他医疗保障支出(项)” 年初预算为13.22万元,支出决算数为17.75万元,完成年初预算的134.27%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加;二是2016年公务用车改革调资。
3.“住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金和提租补贴(项)”年初预算为31.35万元,支出决算数为41.56万元,完成年初预算的132.57%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加;二是2016年公务用车改革调资。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出491.58万元,其中人员经费414.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴;公用经费77.44万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
郎溪县纪委2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度郎溪县纪委机关运行经费77.44万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
本单位未发生。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,郎溪县纪委共有车辆3辆,均为一般执法执勤用车。
(四)预算绩效管理工作开展情况
我单位无项目支出,未进行预算绩效评价工作。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
主办单位:郎溪县人民政府办公室 网站标识码:3418210040
联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
版权所有:郎溪县人民政府 皖ICP备07502513号-1 皖公网安备
34182102000001号 本站已支持IPv6访问