索引号: | 11341722095382012R/201709-00001 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 郎溪县市场监督管理局2016年部门决算情况 | 文号: | |
生成日期: | 2017-09-11 | 发布日期: | 2017-09-11 |
索引号: | 11341722095382012R/201709-00001 |
组配分类: | 本部门决算 |
发布机构: | 县市场监管局(县知识产权局) |
主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 郎溪县市场监督管理局2016年部门决算情况 |
文号: | |
生成日期: | 2017-09-11 |
发布日期: | 2017-09-11 |
2016年部门决算情况
一、部门主要职能
根据 郎编[2014]19号文件规定,主要职责是:贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范;依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。依法承担对市场经济秩序的监管责任;负责市场交易和网络商品交易及有关服务行为监管职责,依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为,维护公平竞争的市场经营秩序。负责管理标准化工作。承担特种设备安全监察责任等。
二、部门决算单位构成
我单位行政编制108人,目前在职94人,离休人员1人,退休人员40人;事业编制34名,目前在职30人,退休7人。下辖局本级、6个市场监督管理所、稽查大队、检验所、消协秘书处等机构。
三、郎溪县市场监督管理局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1707.84 |
一、一般公共服务支出 |
1446.97 |
|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出 |
0 |
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出 |
0 |
|
六、其他收入 |
105.96 |
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
144.07 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
167.32 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
1813.8 |
本年支出合计 |
1758.36 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
0 |
结余分配 |
0 |
|
年初结转和结余 |
31.2 |
年末结转和结余 |
86.64 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
1845.00 |
总计 |
1845.00 |
收入决算表
公开02表
编制单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
1813.80 |
1707.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105.96 |
201 |
一般公共服务支出 |
1502.41 |
1443.55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58.86 |
20115 |
工商行政管理事务 |
1387.29 |
1328.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58.86 |
2011501 |
行政运行 |
1186.44 |
1127.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58.86 |
2011550 |
事业运行 |
200.85 |
200.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20199 |
其他一般公共服务支出 |
115.12 |
115.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
115.12 |
115.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
144.07 |
96.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47.10 |
21005 |
医疗保障 |
65.27 |
65.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100501 |
行政单位医疗 |
50.51 |
50.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100502 |
事业单位医疗 |
11.98 |
11.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2100599 |
其他医疗保障支出 |
2.78 |
2.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
78.80 |
31.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47.10 |
2101012 |
药品事务 |
13.10 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.10 |
2101016 |
食品安全事务 |
65.70 |
28.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37.00 |
221 |
住房保障支出 |
167.32 |
167.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22102 |
住房改革支出 |
167.32 |
167.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210201
|
住房公积金 |
136.69 |
136.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2210202 |
提租补贴 |
30.63 |
30.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1758.36 |
1758.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
1446.97 |
1446.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20115 |
工商行政管理事务 |
1331.85 |
1331.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2011501 |
行政运行 |
1131.00 |
1131.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2011550 |
事业运行 |
200.85 |
200.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
115.12 |
115.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
115.12 |
115.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
144.07 |
144.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21005 |
医疗保障 |
65.27 |
65.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2100501 |
行政单位医疗 |
50.51 |
50.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2100502 |
事业单位医疗 |
11.98 |
11.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
2.78 |
2.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
78.80 |
78.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2101012 |
药品事务 |
13.10 |
13.10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2101016 |
食品安全事务 |
65.70 |
65.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
221 |
住房保障支出 |
167.32 |
167.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
167.32 |
167.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2210201
|
住房公积金 |
136.69 |
136.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
30.63 |
30.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1707.84 |
一、一般公共服务支出 |
1443.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
|
|
|
三、国防支出 |
0 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
|
|
|
五、教育支出 |
0 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
96.67 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
167.32 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0 |
|
本年收入合计 |
1707.84 |
本年支出合计 |
1707.84 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
0 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
|
|
|
合计 |
1707.84 |
合计 |
1707.84 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
1707.84 |
1707.84 |
0 |
1707.84 |
1707.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
1443.55 |
1443.55 |
0 |
1707.84 |
1707.84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
20115 |
工商行政管理事务 |
0 |
0 |
0 |
1328.43 |
1328.43 |
0 |
1328.43 |
1328.43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2011501 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
1127.58 |
1127.58 |
0 |
1127.58 |
1127.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2011550 |
事业运行 |
0 |
0 |
0 |
200.85 |
200.85 |
0 |
200.85 |
200.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
115.12 |
115.12 |
0 |
115.12 |
115.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
115.12 |
115.12 |
0 |
115.12 |
115.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
96.97 |
96.97 |
0 |
96.97 |
96.97 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
21005 |
医疗保障 |
0 |
0 |
0 |
65.27 |
65.27 |
0 |
65.27 |
65.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2100501 |
行政单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
50.51 |
50.51 |
0 |
50.51 |
50.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2100502 |
事业单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
11.98 |
11.98 |
0 |
11.98 |
11.98 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2100599 |
其他医疗保障支出 |
0 |
0 |
0 |
2.78 |
2.78 |
0 |
2.78 |
2.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
21010 |
食品和药品监督管理事务 |
0 |
0 |
0 |
31.70 |
31.70 |
0 |
31.70 |
31.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2101012 |
药品事务 |
0 |
0 |
0 |
3.00 |
3.00 |
0 |
3.00 |
3.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2101016 |
食品安全事务 |
0 |
0 |
0 |
28.70 |
28.70 |
0 |
28.70 |
28.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
167.32 |
167.32 |
0 |
167.32 |
167.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
167.32 |
167.32 |
0 |
167.32 |
167.32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2210201
|
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
136.69 |
136.69 |
0 |
136.69 |
136.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
2210202 |
提租补贴 |
0 |
0 |
0 |
30.63 |
30.63 |
0 |
30.63 |
30.63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
933.71 |
302 |
商品和服务支出 |
348.09 |
310 |
其他资本性支出 |
7.54 |
|||||
30101 |
基本工资 |
397.28 |
30201 |
办公费 |
57.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
411.60 |
30202 |
印刷费 |
31.63 |
31002 |
办公设备购置 |
5.24 |
|||||
30103 |
奖金 |
0 |
30203 |
咨询费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
2.30 |
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
65.27 |
30204 |
手续费 |
39.62 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
20.84 |
30205 |
水费 |
0.60 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
10.08 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
13.56 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
38.72 |
30209 |
物业管理费 |
7.10 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
418.50 |
30211 |
差旅费 |
20.22 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
7.59 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
208.03 |
30213 |
维修(护)费 |
36.41 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.79 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
7.83 |
30215 |
会议费 |
0.75 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
7.36 |
30216 |
培训费 |
1.33 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
14.01 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费 |
20.37 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30311 |
住房公积金 |
136.69 |
30227 |
委托业务费 |
12.10 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
30.63 |
30228 |
工会经费 |
15.80 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.80 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
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|||||
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30299 |
其他商品和服务支出 |
66.58 |
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人员经费合计 |
1352.21 |
公用经费合计 |
355.63 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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编制单位: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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本单位没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。
四、郎溪县市场监督管理局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1845万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1845万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少11.84万元、16.58万元,降低0.63%、0.89%,主要原因:一是人员变动较大,财政拨款数字较去年变小。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1813.8万元,其中:财政拨款收入1707.84万元,占94%;其他收入105.96万元,占6%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1758.36万元,其中:基本支出1758.36万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计1707.84万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1707.84万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少15.05万元,降低0.87%,主要原因:2016年人员变动较大,财政拨款数字较去年变小。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1707.84万元,占本年收入的97%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少15.05万元,降低0.87%。主要原因2016年人员变动较大,财政拨款数字较去年变小。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1707.84万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少15.05万元,降低0.87%。主要原因2016年人员变动较大,财政拨款数字较去年变小。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1707.84万元,支出决算为1707.84万元,完成年初预算的100%。其中基本支出1707.84万元,占100%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2016年度决算1443.55万元,比2015年减少7.08万元,降低0.48%,主要原因2016年人员增减变动,经费降低。其中:“行政运行”决算1127.58万元,“事业运行”决算200.85万元,主要用于开展市场监督管理和行政执法的有关工作。“其他一般公共服务支出”决算115.12万元,主要用于食品药品安全监管执法支出经费。
2.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算96.97万元,比2015年增加3.27万元,增长3.48%,主要原因是工资结构调整后,工资实发数增加,相应增加了医疗保障支出。其中:“行政单位医疗”决算65.27万元,主要用于机关及所属单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算11.98万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算2.78万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足;“食品和药品监督管理事务”决算31.7万元,主要用于保障全县食品药品安全事务监管工作。
3.“住房保障支出”2016年度决算167.32万元,比2015年减少11.24万元,降低6.29%,主要原因是住房公积金基数及比例降低,相应减少了住房保障支出。其中:“住房公积金”决算136.69万元,“提租补贴”决算30.63万元,主要用于机关及所属单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1707.84万元,其中人员经费1352.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费355.63万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
郎溪县市场监督管理局2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度郎溪县市场监督管理局机关运行经费348.09万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度郎溪县市场监督管理局政府采购支出总额51.43万元,主要是定点印刷和车辆定点加油、维修等。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,郎溪县市场监督管理局共有车辆20辆,全部为一般执法执勤用车。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
联系方式:郎溪县市场监督管理局政务公开电子邮箱:lxxscjgj@163.com。
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联系电话:0563-7031842 E-mail:langxixxb@163.com
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